Beschlussvorlage - 0003/2008
Grunddaten
- Betreff:
-
Stellenplan 2008
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 19 Zentrale Steuerung
- Bearbeitung:
- Mechthild Fischer
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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|
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16.04.2008
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29.05.2008
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●
Bereit
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Personalausschuss
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Vorberatung
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20.05.2008
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●
Erledigt
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Rat der Stadt Hagen
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Entscheidung
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19.06.2008
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04.09.2008
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Beschlussvorschlag
Der Stellenplan 2008 wird gemäß der Anlagen 2 und 4 beschlossen.
Die Vorlage enthält folgende Anlagen:
Anlage 1: Bedeutsame Stellenplanveränderungen
Anlage 2: a) Globale Ausweisung aller Stellen für Beamte, Angestellte* und
Arbeiter*
nach TVöD Tarifbeschäftigte
b) Stellenübersicht aller Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
Anlage 3: Stellenplanveränderungsliste ( unter OM = Stellenplanvorlage 2008)
Anlage 4: Stellenübersicht – Aufteilung nach Teilplänen (früher Unterabschnitte)
Anlage 5: Übersicht der Durchschnittspersonalkosten
Die Vorlage wird am 20.06.2008 realisiert.
Sachverhalt
Kurzfassung
Der als Anlage 3 beigefügte
Entwurf der Stellenplanveränderungsliste für das Haushaltsjahr 2008 umfasst
alle Veränderungen, die auf der Basis des Stellenplanes 2007 vorgenommen und in
den Stellenplan 2008 eingearbeitet werden sollen.
Für den Stellenplan 2008
werden insgesamt folgende Veränderungen vorgeschlagen:
|
39 |
Mehrstellen |
|
6 |
Mehrstellen befristet |
|
40 |
Wenigerstellen |
|
6 |
Wegfall von befr.
Planstellen |
|
12 |
Auslösung von kw-Vermerken |
|
2 |
Auslösung von ku-Vermerken |
|
38 |
Neubewertungen ( Hebungen
und Abwertungen) |
|
13 |
Ausbringung von
kw-Vermerken |
|
12 |
Ausbringung von
ku-Vermerken |
|
4 |
Aufhebung von kw-Vermerken |
|
9 |
Umwandlungen |
|
3 |
Umwandlung von
unbefristeten Planstellen in befristete Planstellen |
|
3 |
Umwandlung von befristeten
Planstellen in unbefristete Planstellen |
Die Veränderungen, die
sich aus dem Beteiligungsverfahren mit dem Gesamtpersonalrat am 19.11.2007
ergeben haben, sind in die Vorlage eingearbeitet worden
Begründung
Der vorliegende
Entwurf der Stellenplanveränderungsliste für das Haushaltsjahr 2008 umfasst
alle Veränderungen, die auf der Basis des Stellenplanes 2007 vorgenommen werden
sollen und in den Stellenplan 2008 der Stadt Hagen eingearbeitet werden.
Bei Betrachtung
der Relation von neuen zu fortfallenden Stellen (einschließlich der Realisierung
von kw-Vermerken) handelt es sich beim vorliegenden Entwurf um einen echten
"Minus-Stellenplan".
Die einzelnen Veränderungen ergeben sich aus der Stellenplanveränderungsliste, die als Anlage 3 beigefügt ist.
Für den
Stellenplan 2008 werden insgesamt folgende Veränderungen vorgeschlagen:
|
39 |
Mehrstellen |
|
6 |
Mehrstellen befristet |
|
40 |
Wenigerstellen |
|
6 |
Wegfall von befr.
Planstellen |
|
2 |
Auslösung von ku-Vermerken |
|
12 |
Auslösung von kw-Vermerken |
|
38 |
Neubewertungen ( Hebungen
und Abwertungen) |
|
13 |
Ausbringung von kw-Vermerken |
|
12 |
Ausbringung von ku-Vermerken |
|
4 |
Aufhebung von kw-Vermerken |
|
9 |
Umwandlungen |
|
3 |
Umwandlung von
unbefristeten Planstellen in befristete Planstellen |
|
3 |
Umwandlung von befristeten
Planstellen in unbefristete Planstellen |
Gliederung
A) Vorbemerkungen
B) Maßnahmen des
Konsolidierungsmanagements
C) Sollbestandsrelevante
Änderungen
D) Finanzielle Auswirkungen
E) Abschlussbemerkungen
A)
Vorbemerkungen
Zum Stellenplan
2008 wird das bisherige Stellenplanverfahren durch die IT-Anwendung „Organisationsmanagement“
(nachfolgend OM genannt) unter SAP-HR abgelöst.
Das neue
OM-Verfahren ermöglicht eine exakte Darstellung der Aufbauorganisation der
Stadt Hagen. Um die Möglichkeiten des neuen Stellenplanverfahrens nutzen zu
können, waren einige Veränderungen gegenüber dem Altverfahren erforderlich.
Nachfolgend sind
die wesentlichen Veränderungen stichpunktartig aufgeführt:
- Die bisherige laufende
Stellenplannummer wird durch eine achtstellige ID-Nummer (Identifikationsnummer)
abgelöst. Die ID-Nummer ist für jede einzelne Stelle vorhanden und
unabänderbar. Im gesamten System ist diese Nummer nur einmal vorhanden und
ermöglicht somit eine zweifelsfreie Identifikation jeder Stelle. Damit ist
der Aufbau einer Historie jeder Stelle möglich.
- Das bisherige
Stellenplanverfahren hat bei der Berechnung der Stellenanzahl nicht auf
den Stellenumfang abgestellt, jede Stelle wurde als Buchungszeile und
somit als „1“ gezählt. Das Verfahren unter OM berechnet die
Stellen je nach ihrem Umfang. Halbe Stelle werden im Umfang von 0,5, volle
Stellen im Umfang von 1 gerechnet. Im Ergebnis erfolgt zukünftig eine
exakte Abbildung des Sollbestandes.
- Im Zusammenhang mit dem
Neuaufbau der Datenstruktur erfolgten teilweise redaktionelle Anpassungen.
Der Datenaufbau erfolgte hierarchisch anhand der Aufbauorganisation. Im
Bereich der Schulen hatte dies zur Folge, dass für jede Schule eigene
Stellen einzurichten waren und nicht wie bisher mehrere Schulen in einer
Stelle zusammengefasst werden konnten. Es handelt sich hierbei jedoch nur
um redaktionelle Anpassungen, da in der Summe keine Stellenausweitung erfolgte.
Die Stellen sind für jede Schulform und Schule bedarfsgerecht eingerichtet
worden. Die Bedarfe bewegen sich unterhalb der Sollarbeitszeit, insofern
kann es in der Übersicht im Stellenplan zu Stellenanteilen im Dezimalbereich
führen.
- Die Stellen der Dienstkräfte
in der Ausbildungs- und Probezeit wurden bereinigt. In der Übersicht, die
als Anlage 2b beigefügt ist, spiegelt sich die aktuelle Situation wider.
- OM prüft, welche
Auswirkungen Veränderungen auf den Sollbestand haben. Das Ergebnis dieser
Veränderungen schlägt sich in der Veränderungsliste nieder. Die bisherige
Anzahl der Kategorien der möglichen Stellenplanvorgängen wird reduziert,
die Auswirkungen auf den Stellenplan werden in der Veränderungsliste durch
doppelte Buchungen deutlich ( z.B. bei einer Hebung erscheint die bisherige
Vergütungs/Lohn/Besoldungsgruppe als Abgangsbuchung, die neue Bewertung
erscheint als „+“-Buchung.
- Folgende neue Termini
ergeben sich durch OM:
|
Nennung im
Altverfahren |
Nennung in OM |
|
NN-Stelle |
Mehrstelle |
|
Fortfall |
Wenigerstelle |
|
Hebung/Abwertung |
Neubewertung |
|
Anbringung
kw/ku-Vermerk |
Ausbringung
kw/ku-Vermerkes |
|
Realisierung
kw/ku-Vermerk |
Auslösung
kw/ku-Vermerk |
|
Aufhebung
Befristungsvermerk |
Umwandlung
einer befristeten in eine unbefristete Planstelle |
|
Verlängerung
Befristungsvermerk |
Verlängerung
Befristungsvermerk |
|
Umwandlung |
Terminus
bleibt bei Umwandlung |
Bei Betrachtung
der Relation von neuen zu fortfallenden Stellen (einschließlich der Realisierung
von kw-Vermerken) handelt es sich beim vorliegenden Entwurf um einen echten
"Minus-Stellenplan".
Wie in den
Vorjahren auch, wurde in die Veränderungsliste eine Bemerkungsspalte aufgenommen, in der die jeweiligen
Veränderungen stichpunktartig erläutert werden.
B) Maßnahmen
des Konsolidierungsmanagements
Die
stellenbezogenen Maßnahmen, die im Rahmen der Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung
Teile des Maßnahmenmanagement sind, sind durch Angabe der entsprechenden
Maßnahmebezeichnungen in der Bemerkungsspalte gekennzeichnet worden.
Es handelt sich
um Maßnahmen, die im Wesentlichen zur Stellenreduzierung durch Wenigerstellen,
Auslösung von kw-Vermerken bzw. Ausbringung von kw-Vermerken führen.
C)
Stellenplanveränderungen
Für den
Stellenplan 2008 werden insgesamt folgende Veränderungen vorgeschlagen:
|
39 |
Mehrstellen |
|
6 |
Mehrstellen befristet |
|
40 |
Wenigerstellen |
|
6 |
Wegfall von befr.
Planstellen |
|
12 |
Auslösung von kw-Vermerken |
|
2 |
Auslösung von ku-Vermerken |
|
38 |
Neubewertungen ( Hebungen
und Abwertungen) |
|
13 |
Ausbringung von
kw-Vermerken |
|
12 |
Ausbringung von
ku-Vermerken |
|
4 |
Aufhebung von kw-Vermerken |
|
9 |
Umwandlungen |
|
3 |
Umwandlung von
unbefristeten Planstellen in befristete Planstellen |
|
3 |
Umwandlung von befristeten
Planstellen in unbefristete Planstellen |
Die bedeutsamen
Veränderungen sind in der Anlage 1 zu dieser Vorlage gesondert dargestellt.
D)
Finanzielle Auswirkungen
Die finanziellen
Auswirkungen der einzelnen Veränderungen wurden wieder auf der Basis von
Durchschnittskosten, die sich auf vergleichbare Personalfälle je Besoldungs-,
Vergütungs- und Lohngruppe beziehen, berechnet.
Der diesem
Stellenplanverfahren zugrunde liegende Berechnungsmodus beinhaltet folgende
Aspekte:
·
Bei Stellenbewertungen mit Möglichkeiten des Bewährungsaufstieges wurden
die jeweils höchstens zulässigen Vergütungs- bzw. Lohngruppen berücksichtigt.
·
Perspektivische Einsparpotentiale aus neu angebrachten kw- bzw.
ku-Vermerken (künftig umzuwandeln), die sich erst nach Realisierung der
Vermerke in Folgejahren ergeben werden, wurden nicht berücksichtigt.
·
Eine Übersicht über die Durchschnittspersonalkosten und deren
Berechnungsgrundlage ist als Anlage 5 der Vorlage beigefügt.
Unter
Berücksichtigung der vg. Kriterien ergeben sich folgende finanzielle Auswirkungen:
|
Mehrausgaben |
|
|
|
|
|
Mehrstellen
(einschl. befristeter Stellen) |
1.316.150 € |
|
Aufhebung von
Befristungen/Verlängerung von Befristungen |
0 € |
|
Neubewertungen
(Hebungen) |
73.800 € |
|
Umwandlungen |
62.800 € |
|
|
|
|
Summe: |
1.452.750 € |
|
|
|
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|
|
|
Minderausgaben |
|
|
|
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|
Wenigerstellen |
1.300.450 € |
|
Auslösung von
kw-Vermerken |
328.400 € |
|
Neubewertungen
(Abwertungen) |
35.050 € |
Auslösung von ku-Vermerken |
0 € |
|
|
|
|
Summe |
1.663.900 € |
Es ergibt sich
damit auf Basis der
Durchschnittspersonalkosten eine rechnerische
Einsparsumme in Höhe von 211.150 Euro.
F) Auswirkungen
der Veränderungen auf die Ausweisung von Zulagenwerten für en Bereich A 9m
Auf der Grundlage der
anzuwenden Rechtsgrundlagen Bundesbesoldungsgesetz, Bundesbesoldungsordnung A,
Besoldungsgruppe A 9m, Fußnote 3 ist eine Ausweisung von 30% der A 9m-Stellen
mit Zulagenwert zulässig.
Unter Berücksichtigung der
beabsichtigten Hebungen ist eine zusätzliche Ausweisung von 3 Werten möglich.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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23,2 kB
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2
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12,4 kB
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3
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12,5 kB
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4
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20,9 kB
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5
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14,7 kB
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6
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14,1 kB
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7
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14,3 kB
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8
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(wie Dokument)
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13,5 kB
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9
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(wie Dokument)
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11,7 kB
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10
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(wie Dokument)
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13,9 kB
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11
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(wie Dokument)
|
36,2 kB
|
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|
12
|
(wie Dokument)
|
8,9 kB
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13
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(wie Dokument)
|
330,6 kB
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14
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(wie Dokument)
|
277,2 kB
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15
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(wie Dokument)
|
11,6 kB
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29.05.2008 - Haupt- und Finanzausschuss - geändert beschlossen
Beschluss:
Der
Stellenplan 2008 wird gemäß der Anlagen 2 und 4 mit Ausnahme der Mehrstellen
und befristeten Mehrstellen beschlossen.
Der
Verwaltung wird aufgegeben, den Stellenplan 2009 unter der Berücksichtigung des
/ der Sparpakete/s des Mentors einzubringen.
04.09.2008 - Rat der Stadt Hagen - geändert beschlossen
Beschluss:
Der
Stellenplan 2008 wird gemäß der Anlagen 2 und 4 mit Ausnahme der Mehrstellen
und befristeten Mehrstellen beschlossen.
Der
Verwaltung wird aufgegeben, den Stellenplan 2009 unter der Berücksichtigung des
/der Sparpakete/s des Mentors einzubringen.
|
Abstimmungsergebnis: |
|
x |
Mit Mehrheit beschlossen |