Beschlussvorlage - 0231/2007
Grunddaten
- Betreff:
-
Unterstützungsleistungen für das "Lokale Bündnis für Familien"
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB55 - Jugend und Soziales
- Bearbeitung:
- Reinhard Goldbach
- Beteiligt:
- FB20 - Finanzen und Controlling
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Jugendhilfeausschuss
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Vorberatung
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25.04.2007
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Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Entscheidung
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26.04.2007
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Beschlussvorschlag
(1) Die Stadt Hagen stellt eine vorhandene Planstelle des
Fachbereiches Jugend und Soziales für die Unterstützung der Bündnisarbeit
zunächst befristet bis zum Ende des Jahres 2009 zur Verfügung und nimmt die
Funktion der Koordination der Bündnisarbeit weiterhin wahr.
(2) Die Kommune stellt dem Bündnis eine Summe von 30 000,-
€ für drei Jahre (aus Mitteln des Kontraktes für Kinder- und Jugendarbeit
) als Sachkosten bereit.
(3) Die Stadt Hagen erwartet, dass die Bündnispartner die
kommunale Finanzleistung für die Bündnisarbeit durch einen eigenen
Finanzierungsbeitrag unterstützen, der 50% der Personal- und Sachkosten
erreichen soll. Die Finanzierungszusagen sollen bis zum Ende des Jahres 2007
erfolgen.
(4) Die Finanzverwaltung der Sachkosten obliegt dem
Kuratorium des Bündnisses, ausgenommen ist ein Sockelbetrag für Sachkosten im
Rahmen von maximal 5000€ p.a..
Über den Sockelbetrag kann der Koordinierungskreis selbstständig verfügen.
(5) Die Maßnahme wird zum
31.12.2007 umgesetzt.
Sachverhalt
Die notwendige Unterstützungsleistungen (Koordination, Geschäftsführung
etc.) des “Lokalen Bündnisses für Familien” werden zunächst
befristet bis zum Ende des Jahres 2009 durch Bereitstellung einer bestehenden
Planstelle des Fachbereiches Jugend und Soziales sichergestellt.
Ebenfalls für den Zeitraum bis zum Ende des Jahres 2009 ist aus
Überschüssen des Kontraktes Kinder- und Jugendarbeit ein Sachkostenbudget in
Höhe von 30.000 € im NKF Haushalt veranschlagt.
Diese Unterstützung der Kommune wird teilweise als Vorfinanzierung betrachtet. Von den Bündnispartnern wird eine 50%-ige Refinanzierung der Gesamtkosten durch entsprechende Finanzbeiträge erwartet.
Der Refinanzierungsbeitrag soll
bis zum Ende des Jahres 2007 akquiriert sein.
1.
Ausgangssituation
Der Rat der Stadt Hagen hat
mit Beschluss vom 15.07.04 den Oberbürgermeister gebeten, für Hagen die
Gründung eines Bündnisses für Familien zu initiieren.
Zunächst sollte das Lokale
Bündnis bei der Frauengleichstellungsstelle bzw. Regionalstelle Frau &
Beruf angebunden werden, d.h. als Stabsstelle beim OB. Aus Gründen mangelnder
personeller Ressourcen wurde diese Variante nicht realisiert.
Im April 2005 wurde die
Koordinationsstelle Lokales Bündnis beim Kinder- und Jugendbüro angesiedelt.
Auf Grund des zeitlichen Umfangs der Bündnisunterstützung schon bei der
Vorbereitung der Gründungsveranstaltung stellte der Fachbereich Jugend und
Soziales bereits im August 2005 einen zusätzlichen Mitarbeiter hierfür frei.
Durch einen internen Stellenwechsel konnte diese Unterstützung zunächst nur für
drei Monate gewährleistet werden.
In der Folge wurde die
erforderliche organisatorische Unterstützung des Bündnisses im Kuratorium und
in der Politik kontrovers diskutiert. Unstrittig war dabei, dass die
Aktivitäten des Bündnisses einer zentralen Koordinierungs- und Anlaufstelle
bedarf. Die Bündnisakteure benötigen eine feste Ansprechperson, die
gleichzeitig Bindeglied zwischen den Arbeitsgruppen und dem Kuratorium ist.
Im Juni 2006 legten zwei Bündnisakteure ein Konzept zur
Einrichtung eines Servicebüros für Familien vor. In dem Konzept stellten sie
auch die Möglichkeit der externen Koordinierung dar. Die
externe Lösung erfordert eine Stellenförderung durch die Stadt und eine
Mitfinanzierung von Bündnispartnern. Eine tragfähige Finanzierungsgrundlage
hierfür konnte bisher nicht gefunden werden. Beispiele für eine dauerhafte
externe Koordination konnten bei Bündnissen vergleichbarer Städte (außerhalb
von Modellförderungen) nicht gefunden werden.
Die Kommune hat sich parallel hierzu bemüht die Planstelle der Koordination erneut zu besetzen. Seit September 2006 hat Frau Schmitz die Funktion mit 35 Wochenstunden zusammen mit Frau Schwanke wahrgenommen. Die Planstelle wird derzeit allein von der Kommune finanziert.
Die Bündnisse werden in vielen Gemeinden von der Gemeinde organisatorisch geleitet, dafür stellt die Kommune auch die finanziellen Ressourcen für die Planstelle sowie für die weiteren betrieblichen Ausgaben ( wie Räumlichkeiten, Ausstattung, variable Kosten, Telefon, Druckkosten etc.) bereit. Daneben benötigt das Bündnis für Aktionen wie Veranstaltungen, Druckkosten, Förderung von Projekten etc., um ihre Teilziele zu erreichen.
2. Vorschlag zur künftigen organisatorischen und finanziellen Unterstützung des Bündnisses
Auf Grund der bisherigen Überlegungen wird für die künftige Bündnisunterstützung folgender Vorschlag unterbreitet:
¨ Die derzeit bereitgestellte Planstelle des Fachbereiches Jugend und Soziales wird als kommunale Unterstützung des Bündnisses für Familie zunächst bis zum Ende des Jahres 2009 bereitgestellt.
¨ Für Sachkosten und Projekte stehen im gleichen Zeitraum die bereits im Haushaltsplan veranschlagten 30.000 € (aus Überschüssen des Kontraktes Kinder- und Jugendarbeit) zur Verfügung
¨ Diese Unterstützung der Kommune wird teilweise als Vorfinanzierung betrachtet. Von den Bündnispartnern wird eine 50%-ige Refinanzierung durch entsprechende Finanzbeiträge erwartet.
¨
Der Refinanzierungsbeitrag soll bis zum Ende des
Jahres 2007 akquiriert sein.
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
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1. Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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X |
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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X |
Bereits laufende Maßnahme |
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X |
des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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Es entstehen Ausgaben |
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einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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Einnahmen |
30.000 |
EUR |
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X |
Sachkosten |
30.000 |
EUR |
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X |
Personalkosten |
30.000 |
EUR |
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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4. Finanzierung |
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X |
Verwaltungshaushalt |
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X |
Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Kontrakt Vorjahre |
30.000 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
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Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Vermögenshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm |
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vorgesehene und vom Rat beschlossene
Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden. |
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Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
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Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
