Beschlussvorlage - 0708/2006
Grunddaten
- Betreff:
-
Verteilung der Landesmittel "Offene Jugendarbeit" für das Haushaltsjahr 2006
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB55 - Jugend und Soziales
- Bearbeitung:
- Beate Westermann
- Beteiligt:
- FB20 - Finanzen und Controlling
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Jugendhilfeausschuss
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Entscheidung
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05.09.2006
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Sachverhalt
Für den Jugendamtsbezirk Hagen werden in 2006 Landesmittel in Höhe von
329.178,00 Euro für die Förderung der “Offenen Kinder- und
Jugendarbeit” zur Bewirtschaftung angewiesen. Nach einem in der AG 1
abgestimmten Verteilerschlüssel werden nach entsprechender Beschlussfassung
durch den Jugendhilfeausschuss den Einrichtungen freier Träger 100.976,00 Euro
und den kommunalen Einrichtungen 228.202,00 Euro zugewiesen.
Für den
Jugendamtsbezirk Hagen werden in 2006 Landesmittel in Höhe von insgesamt
329.178,00 Euro für die Förderung der “Offenen Kinder- und Jugendarbeit”
zur Bewirtschaftung angewiesen.
Bezüglich der Verteilung der Mittel hat die Verwaltung mit der
Arbeitsgemeinschaft “Jugendarbeit” (AG 1) gemäß § 78 KJHG am 17.
Juli 2006 einvernehmlich einen Vorschlag zur Beschlussfassung erarbeitet.
Die AG 1 schlägt vor, die Fördermittel für das Jahr 2006 wie folgt zu
verteilen:
Einrichtung
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2005 |
2006 |
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CVJM |
49.453,00 |
65.453,00 |
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Willdestr. |
15.523,00 |
15.523,00 |
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Stadt Hagen |
226.284,00 |
228.202,00 |
|
ESW / WiWa |
5.000,00 |
15.000,00 |
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Halden |
0 |
5.000,00 |
Summe |
296.260,00 |
329.178,00 |
Der um 16.000 € erhöhte Zuschuss für den CVJM ist auf Grund
verminderter kirchlicher Zuschüsse erforderlich. Eine Verminderung des Angebotes an dieser
Stelle ist auf Grund der Feststellungen der Jugendhilfeplanung nicht
vertretbar. Für die Folgejahre wird bei der Aufstellung des Jugendförderplans
eine weitere Anhebung des Zuschusses um 9.000 € erforderlich sein.
Die Einrichtung Wildwasser wird durch die Zuschussanhebung um 10.000
€ finanziell gesichert. Als
einzige Hagener Einrichtung werden durch Wildwasser speziell Mädchen
angesprochen. Die künftige konzeptionelle Ausrichtung wird nicht mehr
stadtteilorientiert sondern gesamtstädtisch ausgerichtet sein. Hierbei wird
Wildwasser Angebote für Multiplikatoren in Jugendarbeit und Schule durchführen
und in Kooperation entsprechende Projekte anbieten. Hierdurch wird für Hagen
ein wichtiger Beitrag zur Erfüllung der Standards des Jugendförderungsgesetzes
realisiert.
Mit der erstmaligen Förderung der Jugendarbeit in Halden werden die
dortigen ehrenamtlichen Strukturen unterstützt und das ortsbezogene Angebot
gefördert. Im Rahmen des noch zu beratenden Jugendförderplanes soll die
derzeitige aus Kirchenmittel finanzierte ¼ Stelle auf eine halbe
Fachkraftstelle aufgestockt werden.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen und Mittelzuweisungen sind im Jahre 2006
und in den Folgejahren ohne Mehrbelastung für den städtischen Haushalt
finanziert.
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
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1. Rechtscharakter |
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X |
Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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X |
Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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Es entstehen Ausgaben |
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einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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X |
Einnahmen |
329.178,00 |
EUR |
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Sachkosten |
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EUR |
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Personalkosten |
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EUR |
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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4510 17100103 |
100.976,00 |
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4600 717 00001 |
228.202,00 |
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Ausgaben: |
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4510 718 00303 |
100.976,00 |
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4600 |
228.202,00 |
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Eigenanteil: |
0 |
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4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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