Beschlussvorlage - 0708/2006

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Der JHA stimmt der in der AG 1 abgestimmten Verteilung der Landesmittel “Offene Jugendarbeit” für das Haushaltsjahr 2006 zu.

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Sachverhalt

Für den Jugendamtsbezirk Hagen werden in 2006 Landesmittel in Höhe von 329.178,00 Euro für die Förderung der “Offenen Kinder- und Jugendarbeit” zur Bewirtschaftung angewiesen. Nach einem in der AG 1 abgestimmten Verteilerschlüssel werden nach entsprechender Beschlussfassung durch den Jugendhilfeausschuss den Einrichtungen freier Träger 100.976,00 Euro und den kommunalen Einrichtungen 228.202,00 Euro zugewiesen.


 
Für den Jugendamtsbezirk Hagen werden in 2006 Landesmittel in Höhe von insgesamt 329.178,00 Euro für die Förderung der “Offenen Kinder- und Jugendarbeit” zur Bewirtschaftung angewiesen.

 

Bezüglich der Verteilung der Mittel hat die Verwaltung mit der Arbeitsgemeinschaft “Jugendarbeit” (AG 1) gemäß § 78 KJHG am 17. Juli 2006 einvernehmlich einen Vorschlag zur Beschlussfassung erarbeitet.

 

Die AG 1 schlägt vor, die Fördermittel für das Jahr 2006 wie folgt zu verteilen:

 

 

Einrichtung

2005

2006

CVJM

  49.453,00

  65.453,00

Willdestr.

  15.523,00

  15.523,00

Stadt Hagen

226.284,00

228.202,00

ESW / WiWa

    5.000,00

  15.000,00

Halden

            0

    5.000,00

Summe

296.260,00

329.178,00

 

 

Der um 16.000 € erhöhte Zuschuss für den CVJM ist auf Grund verminderter kirchlicher Zuschüsse erforderlich.  Eine Verminderung des Angebotes an dieser Stelle ist auf Grund der Feststellungen der Jugendhilfeplanung nicht vertretbar. Für die Folgejahre wird bei der Aufstellung des Jugendförderplans eine weitere Anhebung des Zuschusses um 9.000 € erforderlich sein.

Die Einrichtung Wildwasser wird durch die Zuschussanhebung um 10.000 €  finanziell gesichert. Als einzige Hagener Einrichtung werden durch Wildwasser speziell Mädchen angesprochen. Die künftige konzeptionelle Ausrichtung wird nicht mehr stadtteilorientiert sondern gesamtstädtisch ausgerichtet sein. Hierbei wird Wildwasser Angebote für Multiplikatoren in Jugendarbeit und Schule durchführen und in Kooperation entsprechende Projekte anbieten. Hierdurch wird für Hagen ein wichtiger Beitrag zur Erfüllung der Standards des Jugendförderungsgesetzes realisiert.

Mit der erstmaligen Förderung der Jugendarbeit in Halden werden die dortigen ehrenamtlichen Strukturen unterstützt und das ortsbezogene Angebot gefördert. Im Rahmen des noch zu beratenden Jugendförderplanes soll die derzeitige aus Kirchenmittel finanzierte ¼ Stelle auf eine halbe Fachkraftstelle aufgestockt werden.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen und Mittelzuweisungen sind im Jahre 2006 und in den Folgejahren ohne Mehrbelastung für den städtischen Haushalt finanziert.

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Auswirkungen

 

 Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

 

 Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in diesem Fall bitte löschen!

 

1. Rechtscharakter

X

 Auftragsangelegenheit

 

 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

 

 Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung

 

 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

 

 Vertragliche Bindung

 

 Fiskalische Bindung

 

 Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige

 

 Dienstvereinbarung mit dem GPR

 

 Ohne Bindung

Erläuterungen:

     

 

2. Allgemeine Angaben

X

 Bereits laufende Maßnahme

 

 

 des Verwaltungshaushaltes

 

 

 des Vermögenshaushaltes

 

 

 eines Wirtschaftsplanes

 

 Neue Maßnahme

 

 

 des Verwaltungshaushaltes

 

 

 des Vermögenshaushaltes

 

 

 eines Wirtschaftsplanes

 

 Ausgaben

 

 

 Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch Ausgaben in den Folgejahren

 

 

 Es entstehen Ausgaben

 

 

 

 einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr

     

 

 

 

 

 jährlich wiederkehrende Ausgaben

 

 

 

 periodisch wiederkehrende Ausgaben in den Jahren

     

 


 

3. Mittelbedarf

X

 Einnahmen

329.178,00

 EUR

 

 Sachkosten

     

 EUR

 

 Personalkosten

     

 EUR

 

Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

Einnahmen:

    

    

    

    

    

4510 17100103

100.976,00

     

     

     

     

4600 717 00001

228.202,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ausgaben:

    

    

    

    

    

4510 718 00303

100.976,00

     

     

     

     

4600

228.202,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Eigenanteil:

0

     

     

     

     

 

 


 



4. Finanzierung

 

 

 Verwaltungshaushalt

 

 

 

 Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     

 



 

 

 

 

 Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     

 



 

 

 

 

 Kein konkreter Finanzierungsvorschlag

 



 

 

 

Wird durch 20 ausgefüllt

 

 

 

 Die Finanzierung der Maßnahme wird den im Haushaltssicherungskonzept festgesetzten

 

 

 

 Haushaltsausgleich langfristig nicht gefährden

 

 

 

 Die Finanzierung der Maßnahme wird den Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten

 

 

 

 Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden:

 

 

 

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 


 

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Beschlüsse

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