Beschlussvorlage - 0664/2009
Grunddaten
- Betreff:
-
Dokumentation "Kinderschutz in Hagen"
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB55 - Jugend und Soziales
- Bearbeitung:
- Renate Haack
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Jugendhilfeausschuss
|
Entscheidung
|
|
|
|
25.08.2009
| |||
|
|
29.09.2009
|
Sachverhalt
Kurzfassung
Wie
in der Vorlage 0512/2009 am
Die
Ergebnisse des dritten Planungsschrittes sollen dem Jugendhilfeausschuss bis
Ende 2009 vorgestellt werden, so dass im Anschluss eine politische Entscheidung
und Prioritätensetzung für neue sowie veränderte Angebote, Leistungen und
Maßnahmen erfolgen kann.
Begründung
Wie
in der Vorlage 0512/2009 am
Nach
Abschluss der ersten beiden Planungsschritte, folgt im Anschluss nun der dritte
Planungsschritt, die Maßnahmenplanung.
Dieser
Planungsschritt befasst sich mit der Planung von aufgrund der Bedarfsermittlung
zu verändernden bzw. neuen Angeboten und Maßnahmen.
Die
umfangreichen und zum Teil unerwarteten Resultate aus den ersten beiden
Planungsschritten machen eine Änderung in der Struktur der Maßnahmenplanung
erforderlich. Das bedeutet, dass ein Workshop mit von Veränderungen Betroffenen
bzw. möglichen Anbietern von zukünftigen Maßnahmen für die Maßnahmenplanung
nicht mehr ausreicht.
Geplant
sind daher zunächst Anfang Oktober 2009 drei Workshops mit Praktikern, die vor
Ort in den einzelnen Sozialräumen Angebote durchführen. Diese Workshops werden
nach verschiedenen Altersstrukturen der Kinder und Jugendlichen aufgeteilt und
sollen die konkreten fehlenden Angebote für die jeweilige Alterszielgruppe in
den Sozialräumen aber auch stadtweit aufzeigen.
Im
Anschluss an diese Workshops findet der ursprünglich geplante Workshop mit von
Veränderungen Betroffenen bzw. möglichen Anbietern von zukünftigen Maßnahmen
statt.
Die
Ergebnisse dieses Workshops werden von der Jugendhilfeplanung aufgelistet und
unter den Gesichtspunkten der Finanzierung, möglicher Anbieter der Maßnahmen
sowie evtl. Ressourcenverlagerungen oder Zusammenführungen von Maßnahmen
aufgearbeitet. Dieser
Planungsabschnitt soll im November 2009 abgeschlossen sein.
Die
Ergebnisse des dritten Planungsschrittes sollen dem Jugendhilfeausschuss dann bis
Ende 2009 vorgestellt werden, so dass im Anschluss eine politische Entscheidung
und Prioritätensetzung für neue sowie veränderte Angebote, Leistungen und
Maßnahmen erfolgen kann.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
|
X |
Es
entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen |
|
Rechtscharakter |
|
|
|
|
|
Auftragsangelegenheit |
|
Fiskalische
Bindung |
|
|
Pflichtaufgabe
zur Erfüllung nach Weisung |
|
Beschluss
RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonst. |
|
|
Pflichtaufgabe
der Selbstverwaltung |
|
Dienstvereinbarung
mit dem GPR |
|
|
Freiwillige
Selbstverwaltungsaufgabe |
|
Ohne
Bindung |
|
|
Vertragliche
Bindung |
|
|
|
1) Gesamtkosten der Maßnahme/ Aufwand |
0,00 € |
|||||||||||
|
a) Zuschüsse Dritter |
0,00 € |
|||||||||||
|
b) Eigenfinanzierungsanteil |
0,00 € |
|||||||||||
|
2) Investive Maßnahmen |
|
|||||||||||
|
Die Finanzierung der Maßnahme ist
gesichert/ soll gesichert werden durch |
||||||||||||
|
Veranschlagung im investiven Teil des |
|
|||||||||||
|
Teilfinanzplans |
|
,
Teilfinanzstelle |
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
Jahr |
lfd Jahr |
Folgejahr 1 |
Folgejahr 2 |
Folgejahr 3 |
|
|
|||||
|
Betrag |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
|
0,00 € |
||||||
|
3) Konsumtive Maßnahmen |
|
||||||||||||||
|
Die
Finanzierung der Maßnahme ist beantragt zum/ vorgesehen im |
|||||||||||||||
|
Ergebnisplan |
|
Produktgrp. |
|
Aufwandsart |
|
Produkt: |
|
||||||||
|
4) Folgekosten |
|
||||||||||||||
|
a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den
Eigenfinanzierungsanteil |
0,00€ |
||||||||||||||
|
(nur bei
investiven Maßnahmen) |
|
||||||||||||||
|
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr |
0,00€ |
||||||||||||||
|
c) sonstige Betriebskosten je Jahr |
0,00€ |
||||||||||||||
|
d) personelle Folgekosten je Jahr |
0,00€ |
||||||||||||||
|
Stellen-/Personalbedarf: |
|
||||||||||||||
|
|
Anz. |
Stelle(n) nach BVL-Gruppe |
Bewertung |
sind im Stellenplan |
Jahr |
einzurichten |
|||||||||
|
|
Anz. |
üpl. Bedarf(e) in BVL-Gruppe |
Bewertung |
sind befristet bis |
Datum |
anzuerkennen |
|||||||||
|
e) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven
Maßnahmen) |
0,00€ |
||||||||||||||
|
Zwischensumme |
0,00€ |
||||||||||||||
|
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr |
0,00€ |
||||||||||||||
|
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr
von insgesamt |
0,00€ |
||||||||||||||
|
5)
Bilanzielle Auswirkungen (von der Kämmerei auszufüllen) |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
18,2 MB
|
