Beschlussvorlage - 0664/2009

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Dokumentation zur Kenntnis.

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Sachverhalt

Kurzfassung

Wie in der Vorlage 0512/2009 am 16.06.2009 angekündigt, werden mit dieser Vorlage die detaillierten Ergebnisse der Bestandserhebung und der Workshops zur Bedarfsermittlung präsentiert. Um einen Bezug zur sozialen Verortung der Angebote und Maßnahmen in den Stadtbezirken bzw. Sozialräumen herstellen zu können, ist jedem Kapitel eine umfangreiche Datenanalyse vorangestellt. 

Die Ergebnisse des dritten Planungsschrittes sollen dem Jugendhilfeausschuss bis Ende 2009 vorgestellt werden, so dass im Anschluss eine politische Entscheidung und Prioritätensetzung für neue sowie veränderte Angebote, Leistungen und Maßnahmen erfolgen kann.

 

Begründung

Wie in der Vorlage 0512/2009 am 16.06.2009 angekündigt, werden mit dieser Vorlage die detaillierten Ergebnisse der Bestandserhebung und der Workshops zur Bedarfsermittlung präsentiert. Um einen Bezug zur sozialen Verortung der Angebote und Maßnahmen in den Stadtbezirken bzw. Sozialräumen herstellen zu können, ist jedem Kapitel eine umfangreiche Datenanalyse vorangestellt. 

 

Nach Abschluss der ersten beiden Planungsschritte, folgt im Anschluss nun der dritte Planungsschritt, die Maßnahmenplanung.

Dieser Planungsschritt befasst sich mit der Planung von aufgrund der Bedarfsermittlung zu verändernden bzw. neuen Angeboten und Maßnahmen.

 

Die umfangreichen und zum Teil unerwarteten Resultate aus den ersten beiden Planungsschritten machen eine Änderung in der Struktur der Maßnahmenplanung erforderlich. Das bedeutet, dass ein Workshop mit von Veränderungen Betroffenen bzw. möglichen Anbietern von zukünftigen Maßnahmen für die Maßnahmenplanung nicht mehr ausreicht.

Geplant sind daher zunächst Anfang Oktober 2009 drei Workshops mit Praktikern, die vor Ort in den einzelnen Sozialräumen Angebote durchführen. Diese Workshops werden nach verschiedenen Altersstrukturen der Kinder und Jugendlichen aufgeteilt und sollen die konkreten fehlenden Angebote für die jeweilige Alterszielgruppe in den Sozialräumen aber auch stadtweit aufzeigen.

Im Anschluss an diese Workshops findet der ursprünglich geplante Workshop mit von Veränderungen Betroffenen bzw. möglichen Anbietern von zukünftigen Maßnahmen statt.

 

Die Ergebnisse dieses Workshops werden von der Jugendhilfeplanung aufgelistet und unter den Gesichtspunkten der Finanzierung, möglicher Anbieter der Maßnahmen sowie evtl. Ressourcenverlagerungen oder Zusammenführungen von Maßnahmen aufgearbeitet. Dieser Planungsabschnitt soll im November 2009 abgeschlossen sein.

 

Die Ergebnisse des dritten Planungsschrittes sollen dem Jugendhilfeausschuss dann bis Ende 2009 vorgestellt werden, so dass im Anschluss eine politische Entscheidung und Prioritätensetzung für neue sowie veränderte Angebote, Leistungen und Maßnahmen erfolgen kann.

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Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen

 

X

Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

 

Rechtscharakter

 

 

 

Auftragsangelegenheit

 

Fiskalische Bindung

 

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

 

Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonst.

 

Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung

 

Dienstvereinbarung mit dem GPR

 

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

 

Ohne Bindung

 

Vertragliche Bindung

 

 

 

1)  Gesamtkosten der Maßnahme/ Aufwand

0,00 €

a)  Zuschüsse Dritter

0,00 €

b)  Eigenfinanzierungsanteil

0,00 €

2)  Investive Maßnahmen           

 

     Die Finanzierung der Maßnahme ist gesichert/ soll gesichert werden durch

     Veranschlagung im investiven Teil des

 

     Teilfinanzplans

 

, Teilfinanzstelle

 

 

 

 

 

Jahr

lfd Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

 

 

Betrag

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

0,00 €

 

3)  Konsumtive Maßnahmen

 

    Die Finanzierung der Maßnahme ist beantragt zum/ vorgesehen im

Ergebnisplan

 

Produktgrp.

 

Aufwandsart

 

Produkt:

 

4)  Folgekosten

 

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil

0,00€

    (nur bei investiven Maßnahmen)

 

b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr

0,00€

c) sonstige Betriebskosten je Jahr

0,00€

d) personelle Folgekosten je Jahr

0,00€

    Stellen-/Personalbedarf:

 

 

Anz.

Stelle(n) nach BVL-Gruppe

Bewertung

sind im Stellenplan

Jahr

einzurichten

 

Anz.

üpl. Bedarf(e) in BVL-Gruppe

Bewertung

sind befristet bis

Datum

anzuerkennen

e) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)

0,00€

Zwischensumme

0,00€

abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr

0,00€

Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt

0,00€

5)  Bilanzielle Auswirkungen (von der Kämmerei auszufüllen)

 

 

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Anlagen

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Beschlüsse

Erweitern

25.08.2009 - Jugendhilfeausschuss - vertagt

Erweitern

29.09.2009 - Jugendhilfeausschuss - ungeändert beschlossen