Beschlussvorlage - 0066/2009
Grunddaten
- Betreff:
-
Umbau und Erweiterung der Hauptschule Hohenlimburg zur Ganztagsschule
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB65 - Gebäudewirtschaft
- Bearbeitung:
- Ellen Janssen
- Beteiligt:
- FB40 - Schule; 23 Fachbereich Immobilien, Wohnen und Sonderprojekte; FB20 - Finanzen und Controlling
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Schulausschuss
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Vorberatung
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03.02.2009
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Erledigt
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Bezirksvertretung Hohenlimburg
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Entscheidung
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04.03.2009
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Sachverhalt
BEGRÜNDUNG
Die
Stadt Hagen plant den Ausbau der HS Hohenlimburg ( ca. 400 Schüler ) zur
Ganztagsschule.
Der
Betrieb wurde bereits mit Schuljahresbeginn 2008/09 aufgenommen. Für die volle
Funktionsfähigkeit des Ganztages sind Umbauten im Bestand und eine bauliche
Erweiterung mit folgendem Raumprogramm erforderlich:
Umbau
der Lehrküche im Nebengebäude zur Mensa
Umbau
des UG- Raumes in einen Freizeit/ Gymnastikraum
Neubau
von 4 Klassenräumen
Neubau
einer Lehrküche mit Essraum
Die
Schule wurde 1965/66 gebaut. Es handelt sich um ein stark gegliedertes dreigeschossiges
Gebäude. Die Grundstruktur besteht aus zwei parallelen Erschließungssystemen,
Fluren, in deren Verlauf die Split-Level-Treppenhäuser liegen. Verbindende
Mitteltrakte und 2-seitig belichtete Klassentrakte bilden ein stark gegliedertes System von kleinräumlichen
Innenhöfen und Außenbereichen.
Der
Neubau, vier Klassen und die Lehrküche, sind als zweigeschossige, nicht
unterkellerte Erweiterung des mittleren Klassentraktes geplant. Beide Ebenen
werden von einem vorhandenen Treppenhaus erschlossen.
Das
Gebäude ist nicht barrierefrei, durch die Besonderheit der Lage der Treppenhäuser
im Verlauf der Haupterschließungsflure besteht auch keine Möglichkeit durch
Einbau eines Aufzuges barrierefreie Zugänglichkeit zu den Unterrichtsräumen
herzustellen.
Das
Untergeschoss des o. g. Klassentraktes wird zum Freizeit- und Gymnastikraum
umgebaut. Ein vorhandenes Fenster wird zum zweiten notwendigen Ausgang vergrößert
und führt direkt ins Freie.
Die
bestehende Schulküche befindet sich in einem freistehenden Nebengebäude in
dessen Untergeschoss Technikräume und die Heizanlage, die auch die benachbarte
Grundschule versorgt, untergebracht sind. Die Küchenanlage ist sehr groß und
die Kücheneinrichtung erneuerungsbedürftig, so dass sich anbietet hier die
Mensa einzurichten und die Lehrküche in angemessener Größe näher zu den
Unterrichtsräumen im Neubau vorzusehen.
Der
Neubau ist in konventioneller Bauweise geplant: Bodenplatte, Decken und Stützen
in Stahlbeton, tragende Wände gemauert, nicht tragende Wände als
Ständerwerkswände. Das Dach ist vorgesehen als flaches Trapezblechdach auf
Stahlträgern. Als Außenhaut ist eine Verkleidung aus Faserzementplatten
geplant. Das Gebäude wird isolierverglaste Fenster aus Aluminium erhalten. Die Heizung wird an die vorhandene
Anlage angeschlossen.
Die
Maßnahme wurde beauftragt mit 1.280.000,00 € und wird komplett aus der
Schulpauschale finanziert.
Der
Baubeginn ist für Anfang Mai geplant, die Fertigstellung wird für Ende 2009
angestrebt.
Anlagen
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
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Es
entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen |
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Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Fiskalische
Bindung |
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Pflichtaufgabe
zur Erfüllung nach Weisung |
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Beschluss
RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonst. |
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Pflichtaufgabe
der Selbstverwaltung |
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Dienstvereinbarung
mit dem GPR |
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Freiwillige
Selbstverwaltungsaufgabe |
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Ohne
Bindung |
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Vertragliche
Bindung |
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1) Gesamtkosten der Maßnahme/ Aufwand |
0,00 € |
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a) Zuschüsse Dritter „Schulpauschale“ |
1,28 Mio. € |
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b) Eigenfinanzierungsanteil |
0,00 € |
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2) Investive Maßnahmen |
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Die Finanzierung der Maßnahme ist
gesichert/ soll gesichert werden durch |
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Veranschlagung im investiven Teil des |
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Teilfinanzplans |
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,
Teilfinanzstelle |
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Jahr |
2009 lfd Jahr |
Folgejahr 1 |
Folgejahr 2 |
Folgejahr 3 |
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Betrag |
1.130.000,00 € |
150.000,00 € |
0,00 € |
0,00 € |
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1,28
Mio.€ |
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3) Konsumtive Maßnahmen |
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Die
Finanzierung der Maßnahme ist beantragt zum/ vorgesehen im |
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Ergebnisplan |
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Produktgruppe |
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Aufwandsart |
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Produkt: |
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4) Folgekosten |
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a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den
Eigenfinanzierungsanteil |
0,00€ |
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(nur bei
investiven Maßnahmen) |
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b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr |
0,00€ |
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c) sonstige Betriebskosten je Jahr |
0,00€ |
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d) personelle Folgekosten je Jahr |
0,00€ |
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Stellen-/Personalbedarf: |
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Anz. |
Stelle(n) nach BVL-Gruppe |
Bewertung |
sind im Stellenplan |
Jahr |
einzurichten |
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Anz. |
üpl. Bedarf(e) in BVL-Gruppe |
Bewertung |
sind befristet bis |
Datum |
anzuerkennen |
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e) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven
Maßnahmen) |
0,00€ |
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Zwischensumme |
0,00€ |
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abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr |
0,00€ |
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Ergibt Nettofolgekosten im Jahr
von insgesamt |
0,00€ |
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5)
Bilanzielle Auswirkungen (von der Kämmerei auszufüllen) |
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Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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93,5 kB
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2
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(wie Dokument)
|
89,4 kB
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3
|
(wie Dokument)
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114,7 kB
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4
|
(wie Dokument)
|
88,2 kB
|
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|
5
|
(wie Dokument)
|
71,7 kB
|
|||
|
6
|
(wie Dokument)
|
150,9 kB
|
