Beschlussvorlage - 0451/2004
Grunddaten
- Betreff:
-
Verteilung der Landesjugendplanmittel "Offene Jugendarbeit" für das Haushaltsjahr 2004
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB55 - Jugend und Soziales
- Bearbeitung:
- Beate Westermann
- Beteiligt:
- FB20 - Finanzen und Controlling
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Jugendhilfeausschuss
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Entscheidung
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22.06.2004
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Sachverhalt
Für den Jugendamtsbezirk
Hagen werden in 2004 Landesmittel in Höhe von insgesamt 302.311,00 Euro für die
Förderung der “Offenen Kinder- und Jugendarbeit” zur
Bewirtschaftung angewiesen.
Bezüglich
der Verteilung der Mittel hat die Verwaltung mit der Arbeitgemeinschaft
“Jugendarbeit” (AG 1) gemäß § 78 KJHG am 05.05.2004 einvernehmlich
einen Vorschlag zur Beschlussfassung erarbeitet. Die Förderung für St.
Bonifatius wird eingestellt, da dort derzeit keine förderfähigen Angebote der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit vorgehalten werden.
Die AG 1
schlägt vor, die Fördermittel für das Jahr 2004 wie folgt zu verteilen:
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Einrichtung |
2003 |
2004 |
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CVJM |
49.453,00 |
49.453,00 |
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Willdestr. |
15.523,00 |
15.523,00 |
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Stadt
Hagen |
335.859,00 |
237.335,00 |
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St.
Bonifatius |
2.531,00 |
0,00 |
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Summe |
404.366,00 |
302.311,00 |
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
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1. Rechtscharakter |
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X |
Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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X |
Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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Es entstehen Ausgaben |
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einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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X |
Einnahmen |
302.311,00 |
EUR |
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Sachkosten |
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EUR |
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Personalkosten |
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EUR |
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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4600 171 00001 |
302.311,00 |
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Ausgaben: |
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4510 718 00303 |
64.976,00 |
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Eigenanteil: |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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