Beschlussvorlage - 0629/2007
Grunddaten
- Betreff:
-
Richtlinien der Stadt Hagen "Hagen fördert die Neugestaltung von Fassaden im Rahmen des Projektes - Stadtumbau West/Oberhagen-Eilpe -"
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 23 Fachbereich Immobilien, Wohnen und Sonderprojekte
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Bezirksvertretung Eilpe/Dahl
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Vorberatung
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14.08.2007
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●
Erledigt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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16.08.2007
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●
Erledigt
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Bezirksvertretung Hagen-Mitte
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Vorberatung
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21.08.2007
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●
Erledigt
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Stadtentwicklungsausschuss
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Vorberatung
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28.08.2007
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●
Erledigt
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Rat der Stadt Hagen
|
Entscheidung
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30.08.2007
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Sachverhalt
Kurzfassung entfällt
Am 14.12.06 hat der
Rat der Stadt die räumliche Abgrenzung des Stadtumbaugebietes Oberhagen/Eilpe
(Anlage 1) beschlossen. Unter anderem ist für das Stadtumbaugebiet vorgesehen,
analog zum Stadtteil Altenhagen Richtlinien zur Förderung der Neugestaltung von
Fassaden zu erarbeiten. Der Entwurf dieser Richtlinien (Anlage 2) wurde bereits
am 28.3.07 der Lenkungsgruppe Stadtumbau West vorgestellt.
Erst Mitte dieses Jahres konnten die anteiligen
städtischen Mittel für das Jahr 2007 bereit gestellt werden. Auch die weiteren
finanziellen Planungen für die Gesamtlaufzeit der Maßnahme bis 2010 wurden
eingeleitet. Die Maßnahme kann daher bis zum Ende der Laufzeit finanziell gesehen als gesichert
angesehen werden.
Für die Maßnahme sind rund 40.000,-- €
eingeplant, von denen die Stadt Hagen 20 % = rd. 8.000,-- € an Mitteln
aufzubringen hat.
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
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1. Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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x |
Neue Maßnahme |
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x |
des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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x |
Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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x |
Es entstehen Ausgaben |
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einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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x |
periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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Einnahmen |
EUR |
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x |
Sachkosten |
ca. 40.000 |
EUR |
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Personalkosten |
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EUR |
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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6100 171 0000 |
7.920 |
7.920 |
7.920 |
7.920 |
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Ausgaben: |
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6100 600 0020X |
9.920 |
9.920 |
9.920 |
9.920 |
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Eigenanteil: |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
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4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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x |
Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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6100 600 0020X |
7.920 |
7.920 |
7.920 |
7.920 |
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Gesamtbetrag |
7.920 |
7.920 |
7.920 |
7.920 |
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x |
Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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6100 171 0000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
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Gesamtbetrag |
9.920 |
9.920 |
9.920 |
9.920 |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Vermögenshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm |
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vorgesehene und vom Rat beschlossene
Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden. |
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Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
Anlagen
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(wie Dokument)
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97 kB
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21.08.2007 - Bezirksvertretung Hagen-Mitte - geändert beschlossen
Beschluss:
1. Die Bezirksvertretung
Hagen-Mitte empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen folgenden Beschluss zu fassen:
Der Rat stimmt den
Richtlinien in der vorliegenden Fassung zu.
Mit der Umsetzung ist ab
Herbst dieses Jahres bis zum Jahr 2010 zu rechnen.
2. Die
Bezirksvertretung Hagen-Mitte ist jährlich über erfolgte Fördermaßnah men zu informieren.