Beschlussvorlage - 0176/2007
Grunddaten
- Betreff:
-
Verwendung von Ersatzgeldernhier: Beseitigung eines Sohlabsturzes am Hasper Bach
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB69 - Umweltamt
- Bearbeitung:
- Kai Gockel
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Umweltausschuss
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Entscheidung
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15.03.2007
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Erledigt
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Bezirksvertretung Haspe
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Anhörung
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25.04.2007
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Beschlussvorschlag
Der Umweltausschuss beschließt, die Herstellung der rauen Rampe zur
ökologischen Verbesserung des Hasper Bachs aus Ersatzgeldern zu finanzieren.
Hierzu sind die in der Prioritätenliste “Ersatzgeldverwendung”
vorgesehenen Mittel für den ökologischen Umbau von Rohrdurchlässen entsprechend
dem Beschluss des Umweltausschusses zu verwenden.
Realisierungstermin: 31.10.2007
Sachverhalt
Aufgrund des geringen Umfanges der Vorlage wird auf die Kurzfassung
verzichtet.
Der Gewässerunterhaltungsplan 2002 sieht als Maßnahme
Nr. 13 vor, einen ca. 0,80 cm hohen Sohlabsturz am Hasper Bach im Bereich der
Hammerwerke Haspe durch die Anlage einer rauen Blocksteinrampe für die
aquatischen Organismen durchgängig zu gestalten.
Die Maßnahme wurde auch von der BV Haspe, vorbehaltlich der Genehmigung des städt. Haushaltes, so beschlossen. Aufgrund der bekannten Haushaltslage der Stadt Hagen konnte die Maßnahme bisher jedoch nicht umgesetzt werden.
Eine Finanzierungsmöglichkeit bietet sich hier nun durch die Verwendung von Ausgleichs- und Ersatzgelder an.
Aufgrund der Vorgaben des “Handbuches Querbauwerke” soll hier eine flache (1:25) raue Rampe gebaut werden. Die Maßnahme wird von der Stadtentwässerung Hagen ausgeführt. Laut Kalkulation belaufen sich die Kosten auf ungefähr 5000,- €.
Über die Verwendung der derzeit vorhandenen Ersatzgelder ist vom
Umweltausschuss bereits abschließend entschieden worden. Bei den zu
verausgabenden Ersatzgeldern sind im Bereich von Gewässern Umbauten von
Rohrdurchlässen vorgesehen. Die hier vergleichbare Maßnahme der Beseitigung des
Sohlabsturzes zur Herstellung der Durchgängigkeit des Hasper Bachs wird daher
aus den Geldern für den ökologischen Umbau von Rohrdurchlässen finanziert.
Die Prioritätenliste der aus Ersatzgeldern zu finanzierenden Maßnahmen
bedarf daher keiner Änderung.
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
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1. Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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Es entstehen Ausgaben |
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einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
2007 |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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Einnahmen |
EUR |
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Sachkosten |
5.000,- |
EUR |
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Personalkosten |
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EUR |
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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1200.956.00000 |
5.000,- |
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Eigenanteil: |
5.000,- |
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4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
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Folgejahr
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Folgejahr
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Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
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Vermögenshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm |
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vorgesehene und vom Rat beschlossene
Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden. |
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Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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134 kB
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