Beschlussvorlage - 1077/2006
Grunddaten
- Betreff:
-
Altenhagen - Programmgebiet "Soziale Stadt - NRW"Landesförderung Pauschalmittel 2006Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung nach §36 Abs.5 Gemeindeordnung NRW
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB55 - Jugend und Soziales
- Bearbeitung:
- Beate Westermann
- Beteiligt:
- FB20 - Finanzen und Controlling
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
|
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Bezirksvertretung Hagen-Mitte
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Entscheidung
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06.02.2007
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Sachverhalt
Beschluss über die Weiterleitung von Landesmitteln und 10%igem kommunalen Eigenanteil, im Rahmen der bewilligten Pauschalmittel/ Stadtteilbudget für Altenhagen - Programmgebiet “Soziale Stadt - NRW”.
Die Mittel gehen an Institutionen des Stadtteils und dienen der Finanzierung kurzfristig zu realisierender Projekte, die im Stadtteilforum abgestimmt sind.
Für das Jahr 2006 stehen
63.361,53 Euro für diese Projekte zur Verfügung.
Aufgrund des ablaufenden
Bewilligungszeitraums ist eine
Dringlichkeitsentscheidung erforderlich.
1.
Pauschalmittel
Im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Stadt -
NRW” (vormals “Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf")
hat die Stadt Hagen für den Stadtteil Altenhagen, auf Grundlage des
Ratsbeschlusses vom 19.08.1999, beim Land Pauschalmittel beantragt. Für das Jahr
2006 stehen Mittel für Gesamtkosten in Höhe von 63.361,53 EURO zur Verfügung.
Eine Bewilligung von 90 % (57.025,37
Euro) ist vom Land erfolgt.
Bewilligungszeitraum
06.12.2002 – 31.12.2006. Der kommunale Eigenanteil von 10 % (6.336,15 Euro) ist im Haushaltsplan
2006 in der Haushaltsstelle 4910 620 00001 nachgewiesen.
Diese Pauschalmittel stellen aus der
Sicht des Landes ein "Stadtteilbudget" dar, das dazu dient, Projekte
im Stadtteil aus dem Stadtteil, im Hinblick auf positive Veränderungen,
kurzfristig finanziell zu unterstützen.
2.
Verfahren
der Vergabe
Die Anträge auf Gewährung von Pauschalmitteln
werden durch einen Arbeitskreis des Stadtteilforums (unter Moderation und
Begleitung der Verwaltung / des BÜrgerBÜros ) vorberaten. Hierbei werden die
Anträge hinsichtlich der Kriterien des Landes und des Stadtteilforums geprüft.
Der Arbeitskreis empfiehlt dem Stadtteilforum die Gewährung des Zuschusses,
ggf. mit Änderungsvorschlägen oder stellt Anträge wegen noch vorhandenem
Klärungsbedarf zurück.
Ggf. wird auch eine ablehnende Empfehlung
ausgesprochen.
Für die Beratung des Arbeitskreises am 14.12.2006
lag 1 Förderantrag vor. Aufgrund der Dringlichkeitsentscheidung ist dieser
Antrag noch nicht im Stadtteilforum abgestimmt. Er wird dem Stadtteilforum am
1.2. 2007 vorgestellt.
3.
Dringlichkeit
Aufgrund
des am Jahresende ablaufenden Bewilligungszeitraumes ist eine kurzfristige
Entscheidung notwendig.
Pauschalmittelantrag:
|
Jugendkulturprojekt
Altenhagen Musik-Tanz-Collage |
Hauptschule
Altenhagen |
10.000,00€ |
Jugendkulturprojekt Altenhagen
Musik-Tanz-Collage
Aus der engen
Zusammenarbeit zwischen dem LUTZ, junge bühne hAGEN, dem MusikOffice, dem
Kulturamt und der Tanzschule Ivancic mit der Hauptschule Altenhagen resultiert
der einvernehmliche Wunsch, die mit den SchülerInnen begonnene künstlerische
Arbeit fortzusetzen. Vor allem die Klassenlehrerin der beteiligten SchülerInnen
hat sich überaus positiv über das neue Lernverhalten und Selbstbewusstsein der
Beteiligten geäußert und unterstützt eine weitere Tanz-Theater-Arbeit deutlich.
Inhalte
Angelehnt an einen
Jugendroman, den der in Altenhagen ansässige türkischstämmige Schriftsteller
Ali Arslan in 2006 verfasst hat, entwickeln HauptschülerInnen aus Altenhagen
eine szenische Collage aus Musik, Tanz und Theaterelementen. Die Jugendlichen
werden einen Teil ihrer Unterrichtszeit und einen weiteren Teil ihrer Freizeit
mit den Proben zubringen.
Sie erlernen damit
wesentliche Fertigkeiten, sich frei zu bewegen, kleine tänzerische und
musikalische Passagen einzustudieren und öffentlich aufzuführen. Eine bzw.
mehrere öffentliche Vorstellungen stehen am Ende des ca dreimonatigen
Projektes.
Beteiligte
Das Kulturamt
veranstaltete gemeinsam mit der Hauptschule Altenhagen im Sommer 2006 einen
Tanzworkshop. Die positiven Erfahrungen damit sollen vertieft werden.
Das LUTZ führte im
Herbst ein Tanz-Theater-Projekt gemeinsam mit der Tanzschule Ivancic durch. Das
dabei entstandene Stück Ebene II wird im Winter mehrmals im Gloria Kino
aufgeführt.
Das MusikOffice Hagen
führte unter Beteiligung des Kulturamtes ein RapSchoolProjekt im Herbst 2006
durch und fertigte eine DVD an. Die Ergebnisse werden im Februar öffentlich
präsentiert. Eine erneute Zusammenarbeit mit den anderen Kooperationspartnern
wird gewünscht.
Kostenkalkulation
|
Dramatisierung des
Romans von A.
Arslan |
1500 € |
|
Regie und Regieteam
incl. techn
Leitung |
5000 € |
|
Ausstattung,
Bühnenbild,Köstüme |
1500 € |
|
Musiktheater |
2000 € |
|
Tanztheater-Lehrkräfte |
3000 € |
|
Werbung |
2000 € |
|
Gesamt |
13.000 € |
Finanzierung
|
Eintrittseinnahmen |
3000 € |
|
Förderzuwendung |
10.000 € |
|
Gesamt |
13.000 € |
Für das dargestellte
Projekt wird eine Bewilligung von Pauschalmitteln für den Stadtteil Altenhagen
in Höhe von 10.000,00 Euro beantragt.
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
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diesem Fall bitte löschen! |
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1. Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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X |
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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X |
Bereits laufende Maßnahme |
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X |
des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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X |
Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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X |
Es entstehen Ausgaben |
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X |
einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
2006 |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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Einnahmen |
EUR |
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Sachkosten |
10.000 |
EUR |
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Personalkosten |
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EUR |
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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4910 171 00003 |
57.025,37€ |
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Ausgaben: |
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4910 620 00001 |
63.361,53€ |
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Eigenanteil: |
6.336,15 € |
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4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
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Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
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Folgejahr
3 |
Folgejahr
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Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Vermögenshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm |
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vorgesehene und vom Rat beschlossene
Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden. |
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Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
