Beschlussvorlage - 0039/2004

Reduzieren

Beratungsfolge

Reduzieren

Beschlussvorschlag

Der Bericht der Verwaltung wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Reduzieren

Sachverhalt

Seit der erstmaligen Vereinahmung von Ersatzgeldern nach Landschaftsgesetz (LG NW) im Jahre 1986 sind bis heute € 515.956,74 (Jahre 1989 – 2001 DM 872.376,15; Jahre 2002 – 2003 € 69.917,94) für Naturschutzmaßnahmen ausgegeben worden (Anlage 1).

 

Der erwartete Trend, dass die Einnahmen von Ersatzgeldern ab dem Jahre 1993 nach Einführung des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes rückläufig sein würde, hat sich bestätigt. Wurden in den Jahren 1989 – 1996 noch gesamt DM 1.183.916,25 eingenommen, so lag der Betrag in den Jahren 1997 – 2001 noch bei gesamt DM 317.731,24. In den Jahren nach der Euroeinführung, 2002 – 2003, lagen die Einnahmen von Ersatzgeld bei gesamt € 14.441.

 

Gegenwärtig stehen noch € 254.616,51 zur Verfügung. Dieser Betrag ist nach Maßgabe des § 5 LG NW zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutz und der Landespflege zu verwenden. Hierbei soll ein sachlicher, räumlicher und zeitlicher Bezug zu dem jeweiligen Eingriff angestrebt werden, für den eine Zahlung geleistet worden ist.

 

Die Untere Landschaftsbehörde schlägt daher die in der Anlage 2 genannten Maßnahmen vor, die z.T. aufgrund neuer Anregungen von innerhalb und außerhalb der Verwaltung Eingang in die Liste gefunden haben.

 

Die Reihenfolge zur Realisierung der Maßnahmen richtet sich nach Erfahrung der Unteren Landschaftsbehörde nach der Kooperationsbereitschaft der jeweiligen Betroffenen und dem Ergebnis der dann resultierenden Planungen. Es handelt sich daher um eine offene Vorschlagsliste, in die fortlaufend neue Maßnahmen aufgenommen werden und diejenigen gestrichen werden, deren Verwirklichung unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. Die Entscheidungen darüber werden von der Untere Landschaftsbehörde getroffen. Der Landschaftsbeirat wird hierüber informiert.

Reduzieren

Auswirkungen

 Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

 

Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in diesem Fall bitte löschen!

 

1. Rechtscharakter

 Auftragsangelegenheit

 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

 Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung

 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

 Vertragliche Bindung

 Fiskalische Bindung

 Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige

 Dienstvereinbarung mit dem GPR

 Ohne Bindung

Erläuterungen:

     

 

2. Allgemeine Angaben

 Bereits laufende Maßnahme

 

 des Verwaltungshaushaltes

 

 des Vermögenshaushaltes

 

 eines Wirtschaftsplanes

 Neue Maßnahme

 

 des Verwaltungshaushaltes

 

 des Vermögenshaushaltes

 

 eines Wirtschaftsplanes

 Ausgaben

 

 Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch Ausgaben in den Folgejahren

 

 Es entstehen Ausgaben

 

 

 einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr

     

 

 

 

 jährlich wiederkehrende Ausgaben

 

 

 periodisch wiederkehrende Ausgaben in den Jahren

     

 


 

3. Mittelbedarf

 Einnahmen

     

 EUR

 Sachkosten

     

 EUR

 Personalkosten

     

 EUR

 

Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

Einnahmen:

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ausgaben:

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Eigenanteil:

     

     

     

     

     

 

 


 



4. Finanzierung

 

 Verwaltungshaushalt

 

 

 Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     

 



 

 

 

Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     

 



 

 

 

 Kein konkreter Finanzierungsvorschlag

 



 

 

 

Wird durch 20 ausgefüllt

 

 

 Die Finanzierung der Maßnahme wird den im Haushaltssicherungskonzept festgesetzten

 

 

 Haushaltsausgleich langfristig nicht gefährden

 

 

 Die Finanzierung der Maßnahme wird den Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten

 

 

 

 Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden:

 

 

 

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 


 

 Vermögenshaushalt

 

 Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     



 

 

 Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     



 

 

 Kreditaufnahme



 

 

Wird durch 20 ausgefüllt

 

 Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie

 

 

 zusätzlich finanziert werden

 

 Die Maßnahme kann nur finanziert werden, wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm

 

 

 vorgesehene und vom Rat beschlossene Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden.

 


 

Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im Vermögenshaushalt

 

 

 Es entstehen keine Folgekosten

 

 

 Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre

    

 

 

 

 Sachkosten

 einmalig

in Höhe von EUR

     

 

 

 

 

 

 

 jährlich

in Höhe von EUR

     

 

 

 

 

 

 

 

 bis zum Jahre

    

 

 

 

 

 Personalkosten

 einmalig

in Höhe von EUR

     

 

 

 

 

 

 

 jährlich

in Höhe von EUR

     

 

 

 

 

 

 

 

 bis zum Jahre

    

 

 

 

 Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den Folgekosten EUR

     

 

 

 

 Folgekosten sind nicht eingeplant

 

 

 Folgekosten sind bei der/den Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant:

 

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

Einnahmen:

    

    

    

    

    

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Ausgaben:

    

    

    

    

    

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Eigenanteil:

    

    

    

    

    

 

 

 


 




5. Personelle Auswirkungen

 Es sind folgende personalkostensteigernde Maßnahmen erforderlich:

 

5.1 Zusätzliche Planstellen

 

Anzahl

BVL-Gruppe

unbefristet/befristet ab/bis

Besetzung intern/extern

Kosten EUR *

 

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     



 

 

5.2 Stellenausweitungen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.3 Hebungen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe bisher

BVL-Gruppe neu

Kosten EUR *

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     



 

 

5.4 Aufhebung kw-Vermerke

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.5 Stundenausweitung in Teilzeitstellen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.6 Überstunden bei Ausgleich durch Freizeit mit entsprechendem Zeitzuschlag

 

Anzahl

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.7 Überstunden bei Ausgleich durch vollständige Vergütung

 

Anzahl

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.8 Überplanmäßige Einsätze

 

BVL-Gruppe

Zeitdauer

Umfang in Wochenstunden

Kosten EUR *

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     



 

 

Summe Kosten 5.1 bis 5.8

     

 


 

 Es sind folgende personalkostensenkende Maßnahmen möglich:

 

5.9 Stellenfortfälle

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.10 Abwertungen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe bisher

BVL-Gruppe neu

Kosten EUR *

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     



 

 

5.11 kw-Vermerke neu

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.12 ku-Vermerke neu

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.13 Stundenkürzung in Teilzeitstellen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

Summe Kosten 5.9 bis 5.13

0,00

 

* = Kostenermittlung auf der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02) bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.

Loading...

Beschlüsse

Reduzieren

25.02.2004 - Naturschutzbeirat - geändert beschlossen

Der Landschaftsbeirat fasst den Beschluss gem. der Verwaltungsvorlage.

 

Zusatz des Landschaftsbeirates:

 

Die Verwaltung wird gebeten, sich um die Erschliessung zusätzlicher Fördermittel bei den zuständigen Ministerien im Sinne der vorgebrachten Vorschläge (z.B. Abwasserabgabe, Fischereiabgabe, Föna-Programm, Eu-Mittel) zu kümmern.

 

 

 

 

 

 

 

x

 Einstimmig beschlossen

 

 

 

 

 

Dafür:

 9

 

 

Dagegen:

 0

 

 

Enthaltungen:

 0

 

 

Reduzieren

26.02.2004 - Umweltausschuss - geändert beschlossen

1.      Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

 

2.      Die Vorschlagsliste ist dem Umweltausschuss regelmäßig vorzustellen wobei Änderungen in der Reihenfolge und Kostenhöhe mitzuteilen sind.

 

3.      Die Verwaltung wird gebeten, sich um die Erschließung zusätzlicher Fördermittel bei den zuständigen Ministerien im Sinne der vorgebrachten Vorschläge (z.B. Abwasserabgabe, Fischereiabgabe, Föna-Programm, EU-Mittel) zu kümmern.

 

 

 

 

 

 

x

 Einstimmig beschlossen

 

 

 

 Mit Mehrheit beschlossen

 

 

 

 Einstimmig abgelehnt

 

 

 

 Mit Mehrheit abgelehnt

 

 

 

 Abgelehnt bei Stimmengleichheit

 

 

 

 Ohne Beschlussfassung

 

 

 

 Zur Kenntnis genommen

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Dafür:

      

 

 

Dagegen:

      

 

 

Enthaltungen: