Beschlussvorlage - 0049/2004

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Der Umweltausschuss beschließt im Rahmen der Modellförderung des Umweltzentrums das Maßnahmenpaket 2004 mit einem Gesamtvolumen von ca. 220.000 EURO.

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Sachverhalt

Maßnahmenpaket Modellförderung UMWELTZENTRUM Hagen 2004

 

Die in dem vierjährigen Rahmenplan “Modellförderung UMWELTZENTRUM Hagen 2001 – 2004” (s. Ratsvorlage 300049/99) grob fixierten Maßnahmen sind in einem jährlichen Paket (s. Anlage) zu konkretisieren und entsprechend dem Vertrag zur Modellförderung des UMWELTZENTRUM Hagen zwischen der Stadt Hagen und den im Umweltzentrum vertretenen Verbänden vom Umweltausschuss jährlich zu beschließen. Wie schon erstmalig im letzten Jahr enthält das Maßnahmenpaket mehr Maßnahmenvorschläge als für die Summe von 220.000 € durchführbar. Dies erleichtert das Zurückgreifen auf andere Maßnahmen, falls sich eine bestimmte Maßnahme als nicht durchführbar erweist.

 

Bei der Aufstellung des Maßnahmenpaketes wurden 2004 folgende Schwerpunkte gesetzt:

Als wissenschaftliche Grundlagenarbeit wird die zweite Hälfte des geplanten Naturschutzgebietes “Nimmerbachtal” auf seine Bedeutung untersucht.  Aus den Ergebnissen heraus wird ein Pflege- und Entwicklungsplan mit konkreten Maßnahmenvorschlägen verfasst, der das Potenzial des malerischen Bachtales sichern soll. Im Rahmen des Quellenschutzkonzeptes werden zusätzlich die das Nimmerbachtal speisenden Quellen erfasst.

 

Die praktisch ausgerichteten Programme und Konzepte sind mit ähnlichen Inhalten wie in den vorherigen Jahren ausgestattet. Der Streuobstwiesenschutz wird mit nur 45 Bäumen erheblich geringer ausfallen als in den Vorjahren, da zukünftig im Rahmen des Kulturlandschafts-programmes (KULAP) die Förderungen erteilt werden sollen. Erheblich erweitert werden hingegen Schnittmaßnahmen an Jung- und Altbäumen. Mehrere ganztägige Seminarveranstaltungen zum Obstbaumschnitt sollen Interessierten eine Einführung in das Thema bieten.

 

Erheblichen Raum wird die Pflege der 32 Brach- und Wiesenflächen in Anspruch nehmen, die von BUND und NABU ab Mitte Juli gemäht werden. Auch der Riesen-Bärenklau wird in einer breitangelegten Bekämpfungsaktion, insbesondere in den Naturschutzgebieten und gefährdeten kleineren Bachtälern, bekämpft.

 

Naturschutzmaßnahmen werden in den NSG`s  “Lenneaue Berchum” und “Alter Ruhrgraben”,  “Ruhraue Syburg”  sowie diversen geschützten Landschaftsbestandteilen, z.B. “Teich Gut Herbeck” durchgeführt. So sollen Gewässer angelegt, Kopfbäume geschnitten und aufkommende Gehölze eingedämmt werden.

 

Öffentlichkeitswirksame Projekte werden über eine Faltblatt-Serie aufgearbeitet und der Hagener Bevölkerung zugänglich gemacht. Im Rahmen des Naturinformationssystemes Ruhraue/Lenneaue wird der von zahllosen Radfahrern und Spaziergängern frequentierte Naturraum auf seine Möglichkeiten untersucht, um die Anliegen des Naturschutzes mit der Schaffung sinnvoller und naturverträglicher Informationsmöglichkeiten über Sehenswürdigkeiten zu verknüpfen.

 

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Auswirkungen

 Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

 

Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in diesem Fall bitte löschen!

 

1. Rechtscharakter

 Auftragsangelegenheit

 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

 Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung

 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

 Vertragliche Bindung

 Fiskalische Bindung

 Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige

 Dienstvereinbarung mit dem GPR

 Ohne Bindung

Erläuterungen:

     

 

2. Allgemeine Angaben

 Bereits laufende Maßnahme

 

 des Verwaltungshaushaltes

 

 des Vermögenshaushaltes

 

 eines Wirtschaftsplanes

 Neue Maßnahme

 

 des Verwaltungshaushaltes

 

 des Vermögenshaushaltes

 

 eines Wirtschaftsplanes

 Ausgaben

 

 Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch Ausgaben in den Folgejahren

 

 Es entstehen Ausgaben

 

 

 einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr

     

 

 

 

 jährlich wiederkehrende Ausgaben

 

 

 periodisch wiederkehrende Ausgaben in den Jahren

     

 


 

3. Mittelbedarf

 Einnahmen

171.794,00

 EUR

 Sachkosten

     

 EUR

 Personalkosten

     

 EUR

 

Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

Einnahmen:

    

    

    

    

    

12001710030X

171.794,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ausgaben:

    

    

    

    

    

120071800104

219.856,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Eigenanteil:

48.062,00

     

     

     

     

 

 


 



4. Finanzierung

 

 Verwaltungshaushalt

 

 

 Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     

 



 

 

 

Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

120028000005

6.647,00

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Gesamtbetrag

6.647,00

     

     

     

     

 



 

 

 

 Kein konkreter Finanzierungsvorschlag

 



 

 

 

Wird durch 20 ausgefüllt

 

 

 Die Finanzierung der Maßnahme wird den im Haushaltssicherungskonzept festgesetzten

 

 

 Haushaltsausgleich langfristig nicht gefährden

 

 

 Die Finanzierung der Maßnahme wird den Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten

 

 

 

 Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden:

 

 

 

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 


 

 Vermögenshaushalt

 

 Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     



 

 

 Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     



 

 

 Kreditaufnahme



 

 

Wird durch 20 ausgefüllt

 

 Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie

 

 

 zusätzlich finanziert werden

 

 Die Maßnahme kann nur finanziert werden, wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm

 

 

 vorgesehene und vom Rat beschlossene Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden.

 


 

Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im Vermögenshaushalt

 

 

 Es entstehen keine Folgekosten

 

 

 Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre

    

 

 

 

 Sachkosten

 einmalig

in Höhe von EUR

     

 

 

 

 

 

 

 jährlich

in Höhe von EUR

     

 

 

 

 

 

 

 

 bis zum Jahre

    

 

 

 

 

 Personalkosten

 einmalig

in Höhe von EUR

     

 

 

 

 

 

 

 jährlich

in Höhe von EUR

     

 

 

 

 

 

 

 

 bis zum Jahre

    

 

 

 

 Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den Folgekosten EUR

     

 

 

 

 Folgekosten sind nicht eingeplant

 

 

 Folgekosten sind bei der/den Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant:

 

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

Einnahmen:

    

    

    

    

    

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Ausgaben:

    

    

    

    

    

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Eigenanteil:

    

    

    

    

    

 

 

 


 




5. Personelle Auswirkungen

 Es sind folgende personalkostensteigernde Maßnahmen erforderlich:

 

5.1 Zusätzliche Planstellen

 

Anzahl

BVL-Gruppe

unbefristet/befristet ab/bis

Besetzung intern/extern

Kosten EUR *

 

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     



 

 

5.2 Stellenausweitungen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.3 Hebungen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe bisher

BVL-Gruppe neu

Kosten EUR *

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     



 

 

5.4 Aufhebung kw-Vermerke

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.5 Stundenausweitung in Teilzeitstellen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.6 Überstunden bei Ausgleich durch Freizeit mit entsprechendem Zeitzuschlag

 

Anzahl

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.7 Überstunden bei Ausgleich durch vollständige Vergütung

 

Anzahl

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.8 Überplanmäßige Einsätze

 

BVL-Gruppe

Zeitdauer

Umfang in Wochenstunden

Kosten EUR *

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     



 

 

Summe Kosten 5.1 bis 5.8

     

 


 

 Es sind folgende personalkostensenkende Maßnahmen möglich:

 

5.9 Stellenfortfälle

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.10 Abwertungen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe bisher

BVL-Gruppe neu

Kosten EUR *

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     



 

 

5.11 kw-Vermerke neu

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.12 ku-Vermerke neu

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.13 Stundenkürzung in Teilzeitstellen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

Summe Kosten 5.9 bis 5.13

     

 

* = Kostenermittlung auf der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02) bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.

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Beschlüsse

Erweitern

25.02.2004 - Naturschutzbeirat - ungeändert beschlossen

Erweitern

26.02.2004 - Umweltausschuss - ungeändert beschlossen