Beschlussvorlage - 0226/2004

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Der Herstellung der geplanten Wegeverbindung sowie der Neugestaltung der Zufahrt zum Schloss wird auf der Grundlage der vorgestellten Ausbauplanung zugestimmt.

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Sachverhalt

Mit Datum v. 31.05.2000 wurde durch den Rat der Stadt Hagen die Durchführung und Finanzierung der Umfeldmaßnahmen am Wasserschloss Werdringen als Lokales Projekt im Rahmen des Projektes “Das Ruhrtal” beschlossen. Das Vorhaben ist Teil eines Gesamtpaketes geplanter Maßnahmen zur landschaftlich sowie touristisch-kulturellen Aufwertung des Raumes Kaisberg-Werdringen und dient u. a. zur besseren Verbindung des Schlosses mit umliegenden Zielpunkten. Die zunächst als Einzelmaßnahme geplanten Umfeldmaßnahmen am Wasserschloss Werdringen sind aufgrund einer positiven Entscheidung der Bezirksregierung vom 15.09.2003 innerhalb der Hochbaumaßnahmen als zuwendungsfähig anerkannt worden.

 

Als Voraussetzungen zur Realisierung der Maßnahmen in 2004 wurden zunächst die Verhandlungen für den erforderlichen Grunderwerb zur Herstellung der geplanten Wege sowie der wegbegleitenden Pflanzungen aufgenommen. Die Zustimmung der Grundstückseigentümer zum Erwerb der benötigten Grundstücksflächen war dabei leider nicht zu erreichen.

 

Unabhängig vom Grunderwerb sollen folgende Teile der Umfeldmaßnahmen realisiert werden:

-         die Zufahrt zum Wasserschloss, einschl. Vorplatz,

-         der Fußweg vom Parkplatz an der Brockhauser Straße in Richtung Norden zum Waldrand und

-         die stellenweise Begleitpflanzung am Weg aus standortgerechten einheimischen Gehölzen

 

Der Weg zum Schloss, der gleichzeitig als Anlieferungszufahrt dient, befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand und wird zur Minimierung der Versiegelung in einer Breite von 3,00 m mit Betonpflaster befestigt. Um einen sauberen Übergang zur Pflanzfläche zu ermöglichen erhält der Zufahrtsweg beidseitig einen Randstreifen in 60 cm Breite aus einer dünnen Dolomitsanddecke ohne Unterbau. Der Wegeanschluss an die Brücke zum Schloss wird im Übergang zu den hier abzweigenden Wegen beidseitig etwas aufgeweitet. Die Eichenreihen entlang der Schlosszufahrt werden mit Efeu unterpflanzt . Eine angemessene Beleuchtung der Zufahrt ist vorhanden.

 

Die Einfahrt zum Schloss an der Brockhauser Straße soll durch eine platzartige Aufweitung betont werden. Der Vorplatz mit einem Durchmesser von ca. 15 m wird mit Betonpflaster befestigt und erhält zur freien Landschaft eine Einfassung durch ca. 8 – 10 m lange Hecken vor denen insgesamt 3 Bänke stehen. Ein Fahnenmast betont den südlichen Platzrand, während ein Hinweisschild des “Touristischen Leitsystems Ruhrtal” am Beginn der Allee auf das Schloss hinweist.

 

Der geplante Weg zwischen dem Parkplatz an der Brockhauser Straße und dem nördlichen Waldrand, mit Anbindung an das hier vorhandene Wegenetz, nimmt in seinem nördlichen Teil eine historische Wegeverbindung auf. Dabei handelt es sich um eine Maßnahme die auch im Landschaftsplan ausgewiesen ist. Dem Ausbauzustand der vorhandenen Waldwege entsprechend soll dieser Weg mit einer einfachen Schotterdecke ohne Einfassung befestigt werden. Die Wegebreite beträgt 1,75 m.

 

Auf der Westseite dieses Weges soll auf einer Länge von ca. 180 m ein Gehölzstreifen in 3 m Breite aus standortgerechten einheimischen Gehölzen angepflanzt werden. Auch hier handelt es sich um die Umsetzung einer Maßnahmen die nach dem Landschaftsplan vorgesehen ist.

 

Finanzierung

 

Die erforderlichen Haushaltsmittel für den beschriebenen Bauabschnitt dieser Fördermaßnahme in Höhe von 102.250 Euro stehen im Haushaltsjahr bei der Haushaltsstelle 3650.956.10407 zur Verfügung.

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Auswirkungen

 

 Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

 

 Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in diesem Fall bitte löschen!

 

1. Rechtscharakter

 

 Auftragsangelegenheit

 

 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

 

 Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung

 

 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

 

 Vertragliche Bindung

 

 Fiskalische Bindung

x

 Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige

 

 Dienstvereinbarung mit dem GPR

 

 Ohne Bindung

Erläuterungen:

Ratsbeschluss v. 31.05.2000, Drucksache Nr.: RAT 600018/00

 

2. Allgemeine Angaben

x

 Bereits laufende Maßnahme

 

 

 des Verwaltungshaushaltes

 

x

 des Vermögenshaushaltes

 

 

 eines Wirtschaftsplanes

 

 Neue Maßnahme

 

 

 des Verwaltungshaushaltes

 

 

 des Vermögenshaushaltes

 

 

 eines Wirtschaftsplanes

 

 Ausgaben

 

 

 Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch Ausgaben in den Folgejahren

 

x

 Es entstehen Ausgaben

 

 

x

 einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr

2004     

 

 

 

x

 jährlich wiederkehrende Ausgaben

 

 

 

 periodisch wiederkehrende Ausgaben in den Jahren

     

 


 

3. Mittelbedarf

x

 Einnahmen

81800

 EUR

x

 Sachkosten

102450

 EUR

 

 Personalkosten

     

 EUR

 

Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

Einnahmen:

    

    

    

    

    

3650.361.10402

81.800

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ausgaben:

    

    

    

    

    

3650.956.10407

102.250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Eigenanteil:

20.450

     

     

     

     

 

 


 



4. Finanzierung

 

 

 Verwaltungshaushalt

 

 

 

 Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     

 



 

 

 

 

 Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     

 



 

 

 

 

 Kein konkreter Finanzierungsvorschlag

 



 

 

 

Wird durch 20 ausgefüllt

 

 

 

 Die Finanzierung der Maßnahme wird den im Haushaltssicherungskonzept festgesetzten

 

 

 

 Haushaltsausgleich langfristig nicht gefährden

 

 

 

 Die Finanzierung der Maßnahme wird den Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten

 

 

 

 Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden:

 

 

 

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 


 

 

 Vermögenshaushalt

 

 

 Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     



 

 

 

 Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     



 

 

 

 Kreditaufnahme



 

 

Wird durch 20 ausgefüllt

 

 

 Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie

 

 

 zusätzlich finanziert werden

 

 

 Die Maßnahme kann nur finanziert werden, wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm

 

 

 vorgesehene und vom Rat beschlossene Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden.

 


 

x

 Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im Vermögenshaushalt

 

 

 

 Es entstehen keine Folgekosten

 

 

x

 Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre

2005

 

 

 

 

 Sachkosten

 

 einmalig

in Höhe von EUR

     

 

 

 

 

 

 

x

 Jährlich

in Höhe von EUR

500,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 bis zum Jahre

    

 

 

 

 

 

 Personalkosten

 

 einmalig

in Höhe von EUR

     

 

 

 

 

 

 

 

 Jährlich

in Höhe von EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bis zum Jahre

    

 

 

 

 

 Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den Folgekosten EUR

     

 

 

 

x

 Folgekosten sind nicht eingeplant

 

 

 

 Folgekosten sind bei der/den Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant:

 

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

Einnahmen:

    

    

    

    

    

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Ausgaben:

    

    

    

    

    

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Eigenanteil:

    

    

    

    

    

 

 

 


 




5. Personelle Auswirkungen

 

 Es sind folgende personalkostensteigernde Maßnahmen erforderlich:

 

5.1 Zusätzliche Planstellen

 

Anzahl

BVL-Gruppe

unbefristet/befristet ab/bis

Besetzung intern/extern

Kosten EUR *

 

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     



 

 

5.2 Stellenausweitungen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.3 Hebungen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe bisher

BVL-Gruppe neu

Kosten EUR *

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     



 

 

5.4 Aufhebung kw-Vermerke

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.5 Stundenausweitung in Teilzeitstellen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.6 Überstunden bei Ausgleich durch Freizeit mit entsprechendem Zeitzuschlag

 

Anzahl

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.7 Überstunden bei Ausgleich durch vollständige Vergütung

 

Anzahl

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.8 Überplanmäßige Einsätze

 

BVL-Gruppe

Zeitdauer

Umfang in Wochenstunden

Kosten EUR *

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     



 

 

Summe Kosten 5.1 bis 5.8

     

 


 

 

 Es sind folgende personalkostensenkende Maßnahmen möglich:

 

5.9 Stellenfortfälle

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.10 Abwertungen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe bisher

BVL-Gruppe neu

Kosten EUR *

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     



 

 

5.11 kw-Vermerke neu

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.12 ku-Vermerke neu

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.13 Stundenkürzung in Teilzeitstellen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

Summe Kosten 5.9 bis 5.13

     

 

* = Kostenermittlung auf der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02) bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.

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Beschlüsse

Erweitern

20.04.2004 - Bezirksvertretung Hagen-Nord - ungeändert beschlossen

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20.04.2004 - Naturschutzbeirat - geändert beschlossen

Beschluss:

 

Der Landschaftsbeirat empfiehlt dem UWA folgenden Beschluss zu fassen:

Der Neugestaltung der Zufahrt zum Wasserschloss wird auf Grundlage der vorgestellten Ausbauplanung zugestimmt. Auf die Anlage zusätzlicher Wege soll verzichtet werden. Die bestehenden Wegeverbindungen sollen in ihrer Oberflächenbeschaffenheit wieder-hergestellt werden.

 

 

 

 

 

 

x

 Mit Mehrheit beschlossen

 

 

 

 

 

Dafür:

 10

 

 

Dagegen:

   1

 

 

Enthaltungen:

   0

 

 

Reduzieren

22.04.2004 - Umweltausschuss - geändert beschlossen

Der Neugestaltung der Zufahrt zum Schloss wird – soweit mit den vorhandenen finanziellen Möglichkeiten durchzuführen – in Form einer Natursteinpflasterung ausgeführt.

 

Die Wegeverbindung ist vorbehaltlich einer Ausführung rechts an der Obstwiese vorbeizuführen

 

 

 

 

 

x

 Einstimmig beschlossen