Beschlussvorlage - 1137/2005
Grunddaten
- Betreff:
-
Endausbau "Röhrenspring" zwischen Werkzeug- und Sauerlandstraße
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 66 Fachbereich Planen und Bauen für Grün, Straßen und Brücken
- Bearbeitung:
- Jörg Winkler
- Beteiligt:
- 23 Fachbereich Immobilien, Wohnen und Sonderprojekte; FB32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung; FB61 - Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung; 67 Fachbereich Grünanlagen-Straßenbetrieb
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Bezirksvertretung Hohenlimburg
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Entscheidung
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08.02.2006
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Sachverhalt
Seit vielen Jahren zeigt der Teilbereich der
Straße “Röhrenspring” zwischen Werkzeug- und Sauerlandstraße den
Charakter einer Baustraße.
Nach dem Endausbau der Heydastraße (neue
Stichstraße zum Röhrenspring) soll nun auch letztlich der Röhrenspring selbst
endausgebaut werden.
Der Ausbaustandard wird sich dem vorhandenen
Zustand im fertigen Teilstück zwischen Bandstahl- und Werkzeugstraße anpassen.
Vorbemerkungen
und heutiger Zustand:
Seit vielen Jahren zeigt das Teilstück der Straße
“Röhrenspring” zwischen Werkzeug- und Sauerlandstraße den Charakter
einer Baustraße.
Wegen der Befürchtung einer Verkehrszunahme für
den Ortsteil “Fley” bei einem regelrechten Endausbau wurde bisher
das betroffenen Straßenstück in diesem Zustand belassen.
Im Rahmen der Herstellung der neuen Stichstraße
zum Röhrenspring “Heydastraße” wurde das o.g. Thema wieder
aufgegriffen. Nach Einschätzung der Fachverwaltung ist die bisher geäußerte
Vermutung einer erheblichen, spürbaren Verkehrszunahme nicht mehr anzunehmen,
da auch schon die Baustraße ohne Einschränkungen seit langer Zeit nutzbar ist
und durch einen Endausbau letztlich keine baulichen Verkehrslenkungsmaßnahmen
beseitigt würden.
Mit dem Endausbau wird aus bautechnischer Sicht
ein Mangel beseitigt. Der Endausbau ist dem Grunde nach prinzipiell überfällig.
Ausbauplanung:
Das betroffene Straßenstück zeigt eine Länge von
ca. 120,00 m bei einer Breite von knapp 13,00 m. Der Ausbauquerschnitt wird
durch den bereits vorhandenen Teil des Röhrenspring vorgegeben und ist bis zur
Einmündung der Werkzeugstraße schon hergestellt.
Die Fahrbahn wird mit einer Breite von 6,50 m in
Asphaltbauweise ausgebildet. Nördlich wird ein Parkstreifen in Pflasterbauweise
mit einer Breite von 2,50 m (LKW- Parken) angelegt. Hieran schließt sich ein
2,25 m breiter Gehweg an. Der südliche Gehweg wird mit 1,65 m Breite
hergestellt.
Die Höhenlage der Straße, die grundsätzlich durch
die Baustraße vorgegeben ist, wird so gewählt, dass die Einfriedigungen und
Einfahrten der angrenzenden Grundstücke nur gering anzugleichen sind.
Das Straßenoberflächenwasser wird über
Straßenabläufe in die vorhandene Kanalisation abgeführt.
Die Beleuchtungsanlage wird bis zur
Sauerlandstraße ergänzt.
Die letzten ca. 20,00 m des Röhrenspring werden
an den Bestand der heutigen Sauerlandstraße angeglichen. Die Planung berücksichtigt
aber bereits die Anpassung an einen Ausbau der Sauerlandstraße, die in diesem
Bereich ca. 40 cm höher liegen wird. Allerdings befindet sich der Ausbau der
Sauerlandstraße im Prioritätenkatalog Stadt Hagen/ Zuschussgeber z.Z. an einer
Stelle, die den Ausbau nicht vor 2010 erwarten lässt.
Kosten und Finanzierung:
Für den o.g. Ausbau werden die Kosten mit ca.
140.000,- € einschl. Beleuchtung vorgeschätzt.
Die Mittel stehen auf der Haushaltsstelle
“Entwicklungsgebiet Lennetal” zur Verfügung. (s. auch Teil 4
“finanzielle Auswirkungen”)
Weiteres Vorgehen:
Nach erfolgtem Baubeschluss kann die Maßnahme im
Frühjahr 2006 ausgeschrieben werden, so dass ein Baubeginn im Frühsommer (ca.
Juni) realistisch erscheint.
Die Bauzeit selbst wird mit ca. 6 Wochen
eingeschätzt.
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und personellen
Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
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1. Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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Es entstehen Ausgaben |
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x |
einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
2006 |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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Einnahmen |
EUR |
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Sachkosten |
140.000,00 |
EUR |
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Personalkosten |
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EUR |
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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6150 950 11008 |
140.000,00 |
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Eigenanteil: |
140.000,00 |
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4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
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Folgejahr
3 |
Folgejahr
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
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Folgejahr
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Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
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x |
Vermögenshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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x |
Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm |
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vorgesehene und vom Rat beschlossene
Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden. |
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Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
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Folgejahr
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
