Beschlussvorlage - 0832/2005
Grunddaten
- Betreff:
-
Wiederherstellung des Pausenhofs der Grundschule Geweke aufgrund der Erweiterung des Christian-Rohlfs-Gymnasiums
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 66 Fachbereich Planen und Bauen für Grün, Straßen und Brücken
- Beteiligt:
- 65 Hochbauamt; FB20 - Finanzen und Controlling; FB40 - Schule; FB65 - Gebäudewirtschaft; 67 Fachbereich Grünanlagen-Straßenbetrieb
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Geplant
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Schulausschuss
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Vorberatung
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15.11.2005
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Geplant
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Fachausschuss Gebäudewirtschaft
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Vorberatung
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16.11.2005
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Erledigt
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Bezirksvertretung Haspe
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Entscheidung
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08.12.2005
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Beschlussvorschlag
Der geplanten Wiederherstellung des Pausenhofes der Grundschule Geweke wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt die vorgestellte Planung umzusetzen.
Bei einem geplanten Baubeginn des Pausenhofes ab spätestens Mitte April
2006, wird die Maßnahme zum Beginn des Schuljahres 2006/2007 fertig gestellt
sein.
Sachverhalt
Die Kurzfassung entfällt.
Der Rat
der Stadt Hagen beschloss am 20.12.2001 (Vorlage Nr. 400165/01 vom 09.10.2001)
die Schaffung von zusätzlichen Unterrichtsräumen für das
Christian-Rohlfs-Gymnasium. Der zur Umsetzung dieses Beschlusses erforderliche
Erweiterungsbau (Vorlage Nr. 0616/2004 v. 06.09.2004) wurde zwischen September
und November 2004 in den zuständigen politischen Gremien beraten und am
25.11.2004 von der BV Haspe beschlossen.
Das Erweiterungsgebäude mit einer Grundfläche von ca. 15
x 24 m wird auf der Ostseite an das vorhandene Schulgebäude des Christian-Rohlfs-Gymnasiums
angebaut und beansprucht mit seiner gesamten Grundfläche den hier liegenden
Pausenhof der unmittelbar angrenzenden Grundschule Geweke. Um den Pausenhof so wenig wie möglich zu
reduzieren und in seiner Nutzbarkeit nicht mehr als unbedingt nötig zu
beeinträchtigen wird der Neubau des Gymnasiums bis auf das Treppenhaus
aufgeständert.
Wesentliches
Element des Grundschulpausenhofes war bisher ein ca. 16 x 29 m großer Bolzplatz
mit Kunststoffbelag, der aufgrund der Flächeninanspruchnahme durch den
Erweiterungsbau nicht erhalten werden kann. Deshalb sind verschiedene
Einrichtungen vorgesehen, die nach Wiederherstellung des Pausenhofes als Ersatz
für den Bolzplatz dienen sollen.
In
Abstimmung mit der Grundschule wurden folgendes Konzept zur Wiederherstellung
des Pausenhofes erarbeitet:
Der
Pausenhof wird im Hinblick auf die erforderliche Rettungszufahrt als Freifläche
nahezu ohne Einbauten hergestellt und ist damit für Lauf- oder Hüpfspiele gut
nutzbar. Mittelpunkt ist eine Verkehrsübungsfläche für den von der
Verkehrspolizei betreuten Radfahrunterricht, die nach Vorgaben und in
Abstimmung mit der Jugendverkehrsschule entwickelt wurde. Die Fahrspuren sowie
Markierungen sollen durch die ohnehin neu herzustellende Pflasterung
hergestellt werden.
Auf
Wunsch der Schule ist in Anlehnung an die vorhandene Stahltreppe des 2.
baulichen Rettungsweges eine ca. 45 cm hohe Bühne vorgesehen. Das Bühnenpodest
ist diagonal auf den Pausenhof ausgerichtet. Als Hintergrund dient ein 2,00
hoher Stahlgitterzaun der mit Efeu berankt werden soll.
Als
Einrichtungen für Ballspiele ist ein Balltrichter innerhalb der
Verkehrsübungsfläche vorgesehen, sowie in der Ecke zwischen Schulgebäude und
Turnhalle ein kleines Tor, mit einer Breite von ca. 1,80m und einer Höhe von
ca. 1,20 m, um Fußballspielen auf kleinstem Raum zu ermöglichen. Im Randbereich
des Pausenhofes sollen 1 oder 2 Spielfelder für Spiele wie Dame oder Mühle
angelegt werden.
Um
dem großen Bedarf nach Sitzmöglichkeiten zu entsprechen, sind im Bereich der
Bäume entlang der Ufermauer zur Ennepe mehrere Bänke sowie einige fest
eingebaute Sitzpodeste vorgesehen, die gleichzeitig einen Schutz für die
Baumscheiben mit zahlreichen oberflächennahen Wurzeln darstellen.
Die
Ausstattung des vorhandenen Spielbereichs südlich der Turnhalle wird durch ein
Klettergerät für die Altersgruppe 6 12 Jahre ergänzt.
Unter
dem aufgeständerten Erweiterungsgebäude des Gymnasiums ist eine runde
Tischtennisplatte vorgesehen. Sie bildet den Mittelpunkt eines um etwa 20 cm
abgesenkten Bereichs. Die Stufe vergrößert die lichte Höhe unter dem Gebäude
und soll den Tischtennisbereich vom übrigen Laufbereich abgrenzen.
Finanzierung:
Die
Kosten für die vorbenannte Maßnahme wurden mit 125.000 Euro veranschlagt. Die
erforderlichen Mittel stehen auf der Haushaltsstelle 2300.940.1900.0 bereit.
Folgekosten:
Hierbei handelt es sich um
Ausgaben, die zur dauerhaften Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, der
öffentlichen Ordnung und zur Erhaltung der Anlage erforderlich werden. Nach dem
erfolgten Ausbau des Pausenhofes gemäß den vorangegangenen Erläuterungen sind
keine zusätzlichen jährlich anfallenden Folgekosten zu erwarten, da es sich um
eine bestehende Anlage handelt und diese Kosten somit auch zur Zeit schon aufzuwenden
sind.
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und personellen
Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
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1. Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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Ratsbeschluss v.
20.12.2001, Vorlage Nr.: 400165/01 Beschluss BV Haspe v.
25.11.2004 Drucksache Nr.: 0616/2004 |
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2. Allgemeine Angaben |
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Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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x |
des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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Es entstehen Ausgaben |
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x |
einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
2006 |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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Einnahmen |
EUR |
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Sachkosten |
125.000 |
EUR |
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Personalkosten |
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EUR |
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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2300.940.1900.0 |
125.000 |
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Eigenanteil: |
125.000 |
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4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
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Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Vermögenshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der
Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden,
wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm |
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vorgesehene und vom Rat beschlossene
Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden. |
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Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im
Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den
Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den
Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
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Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
