Beschlussvorlage - 0832/2005

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Der geplanten Wiederherstellung des Pausenhofes der Grundschule Geweke wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt die vorgestellte Planung umzusetzen.

Bei einem geplanten Baubeginn des Pausenhofes ab spätestens Mitte April 2006, wird die Maßnahme zum Beginn des Schuljahres 2006/2007 fertig gestellt sein.

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Sachverhalt

Die Kurzfassung entfällt.


 
 Der Rat der Stadt Hagen beschloss am 20.12.2001 (Vorlage Nr. 400165/01 vom 09.10.2001) die Schaffung von zusätzlichen Unterrichtsräumen für das Christian-Rohlfs-Gymnasium. Der zur Umsetzung dieses Beschlusses erforderliche Erweiterungsbau (Vorlage Nr. 0616/2004 v. 06.09.2004) wurde zwischen September und November 2004 in den zuständigen politischen Gremien beraten und am 25.11.2004 von der BV Haspe beschlossen.

 

Das Erweiterungsgebäude mit einer Grundfläche von ca. 15 x 24 m wird auf der Ostseite an das vorhandene Schulgebäude des Christian-Rohlfs-Gymnasiums angebaut und beansprucht mit seiner gesamten Grundfläche den hier liegenden Pausenhof der unmittelbar angrenzenden Grundschule Geweke. Um den Pausenhof so wenig wie möglich zu reduzieren und in seiner Nutzbarkeit nicht mehr als unbedingt nötig zu beeinträchtigen wird der Neubau des Gymnasiums bis auf das Treppenhaus aufgeständert.

 

Wesentliches Element des Grundschulpausenhofes war bisher ein ca. 16 x 29 m großer Bolzplatz mit Kunststoffbelag, der aufgrund der Flächeninanspruchnahme durch den Erweiterungsbau nicht erhalten werden kann. Deshalb sind verschiedene Einrichtungen vorgesehen, die nach Wiederherstellung des Pausenhofes als Ersatz für den Bolzplatz dienen sollen.

 

In Abstimmung mit der Grundschule wurden folgendes Konzept zur Wiederherstellung des Pausenhofes erarbeitet:

 

Der Pausenhof wird im Hinblick auf die erforderliche Rettungszufahrt als Freifläche nahezu ohne Einbauten hergestellt und ist damit für Lauf- oder Hüpfspiele gut nutzbar. Mittelpunkt ist eine Verkehrsübungsfläche für den von der Verkehrspolizei betreuten Radfahrunterricht, die nach Vorgaben und in Abstimmung mit der Jugendverkehrsschule entwickelt wurde. Die Fahrspuren sowie Markierungen sollen durch die ohnehin neu herzustellende Pflasterung hergestellt werden.

 

Auf Wunsch der Schule ist in Anlehnung an die vorhandene Stahltreppe des 2. baulichen Rettungsweges eine ca. 45 cm hohe Bühne vorgesehen. Das Bühnenpodest ist diagonal auf den Pausenhof ausgerichtet. Als Hintergrund dient ein 2,00 hoher Stahlgitterzaun der mit Efeu berankt werden soll.

 

Als Einrichtungen für Ballspiele ist ein Balltrichter innerhalb der Verkehrsübungsfläche vorgesehen, sowie in der Ecke zwischen Schulgebäude und Turnhalle ein kleines Tor, mit einer Breite von ca. 1,80m und einer Höhe von ca. 1,20 m, um Fußballspielen auf kleinstem Raum zu ermöglichen. Im Randbereich des Pausenhofes sollen 1 oder 2 Spielfelder für Spiele wie Dame oder Mühle angelegt werden.

 

Um dem großen Bedarf nach Sitzmöglichkeiten zu entsprechen, sind im Bereich der Bäume entlang der Ufermauer zur Ennepe mehrere Bänke sowie einige fest eingebaute Sitzpodeste vorgesehen, die gleichzeitig einen Schutz für die Baumscheiben mit zahlreichen oberflächennahen Wurzeln darstellen.

 

Die Ausstattung des vorhandenen Spielbereichs südlich der Turnhalle wird durch ein Klettergerät für die Altersgruppe 6 – 12 Jahre ergänzt.

 

Unter dem aufgeständerten Erweiterungsgebäude des Gymnasiums ist eine runde Tischtennisplatte vorgesehen. Sie bildet den Mittelpunkt eines um etwa 20 cm abgesenkten Bereichs. Die Stufe vergrößert die lichte Höhe unter dem Gebäude und soll den Tischtennisbereich vom übrigen Laufbereich abgrenzen.

 

Finanzierung:

Die Kosten für die vorbenannte Maßnahme wurden mit 125.000 Euro veranschlagt. Die erforderlichen Mittel stehen auf der Haushaltsstelle 2300.940.1900.0 bereit.

 

Folgekosten:

Hierbei handelt es sich um Ausgaben, die zur dauerhaften Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, der öffentlichen Ordnung und zur Erhaltung der Anlage erforderlich werden. Nach dem erfolgten Ausbau des Pausenhofes gemäß den vorangegangenen Erläuterungen sind keine zusätzlichen jährlich anfallenden Folgekosten zu erwarten, da es sich um eine bestehende Anlage handelt und diese Kosten somit auch zur Zeit schon aufzuwenden sind.

 

 

 

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Auswirkungen

 

 Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

 

 Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in diesem Fall bitte löschen!

 

1. Rechtscharakter

 

 Auftragsangelegenheit

 

 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

 

 Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung

 

 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

 

 Vertragliche Bindung

 

 Fiskalische Bindung

x

 Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige

 

 Dienstvereinbarung mit dem GPR

 

 Ohne Bindung

Erläuterungen:

Ratsbeschluss v. 20.12.2001, Vorlage Nr.: 400165/01

Beschluss BV Haspe v. 25.11.2004 Drucksache Nr.: 0616/2004

 

2. Allgemeine Angaben

x

 Bereits laufende Maßnahme

 

 

 des Verwaltungshaushaltes

 

x

 des Vermögenshaushaltes

 

 

 eines Wirtschaftsplanes

 

 Neue Maßnahme

 

 

 des Verwaltungshaushaltes

 

 

 des Vermögenshaushaltes

 

 

 eines Wirtschaftsplanes

 

 Ausgaben

 

 

 Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch Ausgaben in den Folgejahren

 

x

 Es entstehen Ausgaben

 

 

x

 einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr

2006

 

 

 

 

 jährlich wiederkehrende Ausgaben

 

 

 

 periodisch wiederkehrende Ausgaben in den Jahren

     

 


 

3. Mittelbedarf

 

 Einnahmen

     

 EUR

 

 Sachkosten

125.000

 EUR

 

 Personalkosten

     

 EUR

 

Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

Einnahmen:

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ausgaben:

    

    

    

    

    

2300.940.1900.0

125.000

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Eigenanteil:

125.000

     

     

     

     

 

 


 



4. Finanzierung

 

 

 Verwaltungshaushalt

 

 

 

 Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     

 



 

 

 

 

 Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     

 



 

 

 

 

 Kein konkreter Finanzierungsvorschlag

 



 

 

 

Wird durch 20 ausgefüllt

 

 

 

 Die Finanzierung der Maßnahme wird den im Haushaltssicherungskonzept festgesetzten

 

 

 

 Haushaltsausgleich langfristig nicht gefährden

 

 

 

 Die Finanzierung der Maßnahme wird den Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten

 

 

 

 Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden:

 

 

 

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 


 

 

 Vermögenshaushalt

 

 

 Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     



 

 

 

 Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     



 

 

 

 Kreditaufnahme



 

 

Wird durch 20 ausgefüllt

 

 

 Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie

 

 

 zusätzlich finanziert werden

 

 

 Die Maßnahme kann nur finanziert werden, wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm

 

 

 vorgesehene und vom Rat beschlossene Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden.

 


 

 

 Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im Vermögenshaushalt

 

 

x

 Es entstehen keine Folgekosten

 

 

 

 Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre

    

 

 

 

 

 Sachkosten

 

 einmalig

in Höhe von EUR

     

 

 

 

 

 

 

 

 Jährlich

in Höhe von EUR

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 bis zum Jahre

    

 

 

 

 

 

 Personalkosten

 

 einmalig

in Höhe von EUR

     

 

 

 

 

 

 

 

 Jährlich

in Höhe von EUR

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 bis zum Jahre

    

 

 

 

 

 Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den Folgekosten EUR

     

 

 

 

 

 Folgekosten sind nicht eingeplant

 

 

 

 Folgekosten sind bei der/den Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant:

 

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

Einnahmen:

    

    

    

    

    

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Ausgaben:

    

    

    

    

    

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Eigenanteil:

    

    

    

    

    

 

 

 


 




5. Personelle Auswirkungen

 

 Es sind folgende personalkostensteigernde Maßnahmen erforderlich:

 

5.1 Zusätzliche Planstellen

 

Anzahl

BVL-Gruppe

unbefristet/befristet ab/bis

Besetzung intern/extern

Kosten EUR *

 

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     



 

 

5.2 Stellenausweitungen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.3 Hebungen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe bisher

BVL-Gruppe neu

Kosten EUR *

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     



 

 

5.4 Aufhebung kw-Vermerke

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.5 Stundenausweitung in Teilzeitstellen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.6 Überstunden bei Ausgleich durch Freizeit mit entsprechendem Zeitzuschlag

 

Anzahl

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.7 Überstunden bei Ausgleich durch vollständige Vergütung

 

Anzahl

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.8 Überplanmäßige Einsätze

 

BVL-Gruppe

Zeitdauer

Umfang in Wochenstunden

Kosten EUR *

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     



 

 

Summe Kosten 5.1 bis 5.8

     

 


 

 

 Es sind folgende personalkostensenkende Maßnahmen möglich:

 

5.9 Stellenfortfälle

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.10 Abwertungen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe bisher

BVL-Gruppe neu

Kosten EUR *

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     



 

 

5.11 kw-Vermerke neu

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.12 ku-Vermerke neu

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.13 Stundenkürzung in Teilzeitstellen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

Summe Kosten 5.9 bis 5.13

     

 

* = Kostenermittlung auf der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02) bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.

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Beschlüsse

Erweitern

15.11.2005 - Schulausschuss

Erweitern

16.11.2005 - Fachausschuss Gebäudewirtschaft

Erweitern

08.12.2005 - Bezirksvertretung Haspe - ungeändert beschlossen