Beschlussvorlage - 0843/2005
Grunddaten
- Betreff:
-
Förderung des Breiten- und Leistungssports 2005
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- SZS - Servicezentrum Sport
- Bearbeitung:
- Katja Bannenberg
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Sport- und Freizeitausschuss
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Entscheidung
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09.11.2005
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Sachverhalt
Es werden Vorschläge zur
Verwendung der vorhandenen Mittel unterbreitet. Erstmals soll der überwiegende
Teil der Mittel durch den Stadtsportbund Hagen als Interessenvertretung des
Hagener Sports verteilt werden.
Für das Jahr 2005 stehen
Mittel in Höhe von 60.800,- € (Haushaltsstelle 5500 718 0030 7) zur Verfügung.
Es wird folgende Verwendung
vorgeschlagen:
1. Förderung
von Übungs- und Projektleitern in den Talentförderprojekten
Basketball,
Fechten, Kanu-Slalom und Leichtathletik mit insgesamt: 10.800,- €
Die
genannten Sportarten verfügen über einen anerkannten Status als
Landesleistungsstützpunkt und sind über die jeweiligen Fachverbände anerkanntes
Projekt im Landesprogramm Talentsuche und Talentförderung. Sinn des
Landesprogramms ist eine Zusammenarbeit von Schule und Sportverein. So können
bereits in den frühen Schuljahren sportliche Talente erkannt und in die Vereine
überführt werden. Mit Hilfe dieser Projekte konnten Vereine ihre Jugendarbeit
intensivieren bzw. überhaupt Jugendabteilungen installieren.
Die
Übungsleiter erhalten vom Land NRW für ein komplettes Schuljahr im Durchschnitt
rund 250,- €. Aus Sicht der Verwaltung ist eine Aufstockung für diese
zusätzliche ehrenamtliche Leistung sinnvoll. Zusätzlich sollen Schulungen von
Trainern und Sichtungsmaßnahmen in den Schulen gefördert werden.
Die
Mittel von 10.800,- € sollen wie folgt verteilt werden:
- für
jedes Projekt (insgesamt 4) 500,- € pauschal für Schulungen
2.000,- €
-
pauschaler Zuschuss für das Teilzeitinternat Basketball am THG
1.800,- €
-
Aufwandsentschädigung für die Übungsleiter insgesamt
7.000,- €
10.800,-
€
2. Die
Sportverwaltung hatte den Stadtsportbund in diesem Jahr gebeten, Vorschläge aus
Sicht des Sports für die Verwendung von Mitteln in Höhe von 50.000,- € zu
unterbreiten. Sinn dieser Vorgehensweise war eine weitgehende Einbeziehung und
Einbindung der Sportselbstverwaltung und seiner Vereine in den Diskussions- und
Entscheidungsprozess.
Der
Stadtsportbund hat die als Anlage beigefügten Vorschläge inzwischen
unterbreitet. Die Vorschläge werden von der Verwaltung positiv beurteilt.
Es
wird daher eine positive Entscheidung des Ausschusses empfohlen.
Der
Gesamtbetrag sollte vom Stadtsportbund an die Vereine ausgezahlt werden.
Die
Verwaltung schlägt daher folgende Vorgehensweise vor:
1. Die
Mittel von 50.000,- € werden dem Stadtsportbund überwiesen.
2. Der
Stadtsportbund hat die Auszahlung bis zum 31.12.2005 vorzunehmen und einen
detaillierten Verwendungsnachweis bis zum 31.01.2006 beim Sportamt vorzulegen.
3. Eine
Aufwandsentschädigung an den Stadtsportbund wird nicht gezahlt.
Es erscheint weiterhin
sinnvoll, dass der Stadtsportbund mit seinen Fachschaften Rahmenregelungen für
die künftigen Verwendungen der Breitensportmittel aus Sicht des Sports
unterbreitet und über die Verwaltung den politischen Gremien zur Diskussion und
Entscheidung vorlegt.
Diese Vorschläge sollten bis
Ende März 2006 vorliegen und Fakten bzw. Rahmenregelungen für die nächsten 3
Jahre definieren.
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen. |
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1. Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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X |
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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X |
Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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X |
des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch Ausgaben in den
Folgejahren |
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Es entstehen Ausgaben |
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einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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Einnahmen |
EUR |
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Sachkosten |
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EUR |
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Personalkosten |
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EUR |
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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5500 718 0030 7 |
60.800,- € |
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Eigenanteil: |
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4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den Fehlbedarf im
Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit das Zieljahr für
den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Vermögenshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der Bezirksregierung
abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden, wenn andere im
Haushaltsplan/Investitionsprogramm |
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vorgesehene und vom Rat beschlossene Maßnahmen verschoben bzw.
gestrichen werden. |
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Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme
im Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den Haushaltsstelle(n) wie folgt
eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
