Beschlussvorlage - 0468/2005

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Der Umweltausschuss stimmt den geplanten Änderungen der Vorschlagsliste “Ersatzmaßnahmen aus Ersatzgeldern” zu.

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Sachverhalt

 

Mit Beschluss vom 26.02.2004 hat der Umweltausschuss die Verwendung von Ersatzgeldern für die in der Vorlage 0039/2004 in einer Liste dargestellten Ersatzmaßnahmen beschlossen. Diese beschlossenen Maßnahmen lassen sich leider teilweise nicht umsetzen, dafür haben sich bereits neue Maßnahmen ergeben, die nun als Ersatzmaßnahmen realisiert und entsprechend in die Liste aufgenommen werden sollen. Die Maßnahmen sind dem Begründungsteil zu entnehmen.

 

Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 133.000 Euro einschließlich der zu erwartenden Fördergelder. Hierfür sind etwa 86.000 Euro Ersatzgelder erforderlich. Bei Förderung der Maßnahme Hohenlimburger Straße 100 reduziert sich das erforderliche Ersatzgeld um weitere 35.000 bis 40.000 €. Auf die Vorlage 0535/2005 wird hingewiesen. 

 

Bei der Einnahme und Verwendung der Ersatzgelder handelt es sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

 

Diese Vorlage hat keine finanziellen Auswirkungen auf den Umfang des städtischen Haushaltes. Die Abwicklung erfolgt über eine Haushaltsstelle im Vermögenshaushalt. Die Mittel, Ersatzgelder nach dem Landschaftsgesetz, werden in der allgemeinen Rücklage geführt und bei Abwicklung von Maßnahmen in den Vermögenshaushalt eingestellt und verausgabt.

 

Änderung der Maßnahmenliste Ersatzgeld

Wie bereits in der Vorlage 0039/2004 dargelegt, handelt es sich bei der Liste der Maßnahmen, die aus Ersatzgeldern realisiert werden sollen, um eine offene Vorschlagsliste. In der Vorlage heißt es entsprechend:

 

“Die Reihenfolge zur Realisierung der Maßnahmen richtet sich nach Erfahrung der Unteren Landschaftsbehörde nach der Kooperationsbereitschaft der jeweiligen Betroffenen und dem Ergebnis der dann resultierenden Planungen. Es handelt sich daher um eine offene Vorschlagsliste, in die fortlaufend neue Maßnahmen aufgenommen werden und diejenigen gestrichen werden, deren Verwirklichung unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. Die Entscheidungen darüber werden von der Untere Landschaftsbehörde getroffen.”

 

Aufgrund neuerer Entwicklungen bei der Realisierung bzw. Nichtrealisierung von Ersatzmaßnahmen schlägt die untere Landschaftsbehörde nachfolgende Maßnahmenänderungen sowie neue Maßnahmen vor. Bei den Kostenangaben handelt es sich um Schätzungen. 

 

 

1.      Veränderungen/ Streichungen:
Da sich derzeit zwei Maßnahmen als nicht realisierbar erwiesen haben, weil beispielsweise der Eigentümer der Maßnahme nicht zustimmt, sind die nachfolgenden Maßnahmen aus der Liste zu streichen und durch die neuen Maßnahmen zu ersetzen.

Folgende Maßnahmen entfallen:

·        Bepflanzung Heimke                                    12.000 Euro

·        Anlage einer Allee Westhofener Str.          25.000 Euro



2.      Neue Maßnahmen:

·        Rückbau bzw. Reduzierung eines Wehres an der Delsterner Brücke
Das Wehr an der Delsterner Brücke soll höhenmäßig reduziert und durchgängig gestaltet werden. Für die Realisierung wird ein Förderantrag beim Land gestellt. Gesamtkosten einschl. Planung ca. 65.000 Euro, davon etwa 70% - 80% Förderung, notwendiges Ersatzgeld entsprechend                 ca. 13 –18.000 €

·        Anlage einer Allee im Bereich Ribberthof
Anlage einer ca. 135m langen Allee aus Kastanien o.ä. an einem Feldweg
Kosten Bäume, ca. 20 Stk. incl. Pflanzung                                    ca. 8.500 €

·        Ankauf und Abriss eines Grundstückes an der Hohenlimburger Str. 
Ankauf und Abriss des Gebäudes an der Hohenlimburger Str. 100 sowie Renaturierung der Flächen. Das Grundstück soll angekauft, das Gebäude abgerissen und anschließend die Fläche renaturiert werden. Es handelt sich um ein Grundstück im Außenbereich gem. § 35 BauGB. In dem Landschaftsplan-Änderungsverfahren zur Übernahme der FFH-Gebiete “Kalkbuchenwälder bei Hohenlimburg” ist dieses Grundstück bereits in das zukünftige Naturschutzgebiet mit einbezogen worden. Es ist bereits seit Jahren in einem sehr desolaten Zustand. Inwieweit Fördergelder beantragt werden können, wird nach Beschlussfassung bei der Bezirksregierung geprüft.

Die Kostenschätzung beläuft sich auf ca.                       ca. 40.000 - 50.000 €

·        Anlage einer Feldhecke im Bereich Bölling
Aufgrund von Verhandlungen eines Naturschutzvereins hat sich die Möglichkeit ergeben, eine ca. 300m lange Feldhecke anzulegen.

Geschätzte Kosten inklusiv Grundstückskosten                            ca. 9.500 €


Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 133.000 Euro einschließlich der zu erwartenden Fördergelder. Hierfür sind etwa 86.000 Euro Ersatzgelder erforderlich. Bei Förderung der Maßnahme Hohenlimburger Straße 100 reduziert sich das erforderliche Ersatzgeld um weitere 35.000 bis 40.000 €, so dass rund 50.000 € Ersatzgelder benötigt werden. Durch Streichung der zwei zuvor genannten Maßnahmen sind bereits 37.000 € eingespart. 

 

Seitens der Verwaltung wird bei den Maßnahmen geprüft, ob diese durch Zuschussanträge gefördert werden können. Sollten vereinzelt Maßnahmen teurer werden oder Zuschüsse geringer ausfallen, so wird versucht, an anderer Stelle Mittel zu kürzen bzw. einzelne Maßnahmen zu streichen.

 

 

Hinweise:

 

Auszüge aus der bisherigen Vorlage 0039/2004:

“Nach Maßgabe des § 5 LG NRW sind Ersatzgelder zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege zu verwenden. Hierbei soll ein sachlicher, räumlicher und zeitlicher Bezug zu dem jeweiligen Eingriff angestrebt werden, für den eine Zahlung geleistet worden ist. Hierbei soll ein sachlicher, räumlicher und zeitlicher Bezug zu dem jeweiligen Eingriff angestrebt werden, für den eine Zahlung geleistet worden ist.

 

Die Reihenfolge zur Realisierung der Maßnahmen richtet sich nach Erfahrung der Unteren Landschaftsbehörde nach der Kooperationsbereitschaft der jeweiligen Betroffenen und dem Ergebnis der dann resultierenden Planungen. Es handelt sich daher um eine offene Vorschlagsliste, in die fortlaufend neue Maßnahmen aufgenommen werden und diejenigen gestrichen werden, deren Verwirklichung unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. Die Entscheidungen darüber werden von der Untere Landschaftsbehörde getroffen. Der Landschaftsbeirat wird hierüber informiert.”

 

Wie sich leider gezeigt hat, kann aufgrund fehlender Zustimmung, beispielsweise  bei Eigentumswechsel im Rahmen der Erbfolge, die eine oder andere Maßnahme nicht realisiert werden. Dies wird wohl auch zukünftig nicht ganz zu vermeiden sein, da teilweise die Eigentümer wechseln oder plötzlich die Flächen seitens der Eigentümer nur noch für eigene Kompensationsmaßnahmen verwendet werden sollen.

 

Bei der Einnahme und Verwendung von Ersatzgeldern nach dem Landschaftsgesetz handelt es sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

 

Diese Vorlage hat keine finanziellen Auswirkungen auf den Umfang des städtischen Haushaltes. Die Mittel, Ersatzgelder nach dem Landschaftsgesetz, bei denen es sich um eine Abgabe handelt, werden in der allgemeinen Rücklage geführt und bei Abwicklung von Maßnahmen in den Vermögenshaushalt eingestellt und verausgabt.

 

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Auswirkungen

 

 Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

 

 Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in diesem Fall bitte löschen!

 

1. Rechtscharakter

 

 Auftragsangelegenheit

 

 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

 

 Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung

 

 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

 

 Vertragliche Bindung

 

 Fiskalische Bindung

 

 Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige

 

 Dienstvereinbarung mit dem GPR

 

 Ohne Bindung

Erläuterungen:

     

 

2. Allgemeine Angaben

 

 Bereits laufende Maßnahme

 

 

 des Verwaltungshaushaltes

 

 

 des Vermögenshaushaltes

 

 

 eines Wirtschaftsplanes

 

 Neue Maßnahme

 

 

 des Verwaltungshaushaltes

 

 

 des Vermögenshaushaltes

 

 

 eines Wirtschaftsplanes

 

 Ausgaben

 

 

 Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch Ausgaben in den Folgejahren

 

 

 Es entstehen Ausgaben

 

 

 

 einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr

     

 

 

 

 

 jährlich wiederkehrende Ausgaben

 

 

 

 periodisch wiederkehrende Ausgaben in den Jahren

     

 


 

3. Mittelbedarf

 

 Einnahmen

     

 EUR

 

 Sachkosten

     

 EUR

 

 Personalkosten

     

 EUR

 

Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

Einnahmen:

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ausgaben:

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Eigenanteil:

     

     

     

     

     

 

 


 



4. Finanzierung

 

 

 Verwaltungshaushalt

 

 

 

 Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     

 



 

 

 

 

 Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     

 



 

 

 

 

 Kein konkreter Finanzierungsvorschlag

 



 

 

 

Wird durch 20 ausgefüllt

 

 

 

 Die Finanzierung der Maßnahme wird den im Haushaltssicherungskonzept festgesetzten

 

 

 

 Haushaltsausgleich langfristig nicht gefährden

 

 

 

 Die Finanzierung der Maßnahme wird den Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten

 

 

 

 Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden:

 

 

 

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 


 

 

 Vermögenshaushalt

 

 

 Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     



 

 

 

 Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     



 

 

 

 Kreditaufnahme



 

 

Wird durch 20 ausgefüllt

 

 

 Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der Bezirksregierung abgestimmten Kreditlinie

 

 

 zusätzlich finanziert werden

 

 

 Die Maßnahme kann nur finanziert werden, wenn andere im Haushaltsplan/Investitionsprogramm

 

 

 vorgesehene und vom Rat beschlossene Maßnahmen verschoben bzw. gestrichen werden.

 


 

 

 Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme im Vermögenshaushalt

 

 

 

 Es entstehen keine Folgekosten

 

 

 

 Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre

    

 

 

 

 

 Sachkosten

 

 einmalig

in Höhe von EUR

     

 

 

 

 

 

 

 

 Jährlich

in Höhe von EUR

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 bis zum Jahre

    

 

 

 

 

 

 Personalkosten

 

 einmalig

in Höhe von EUR

     

 

 

 

 

 

 

 

 Jährlich

in Höhe von EUR

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 bis zum Jahre

    

 

 

 

 

 Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den Folgekosten EUR

     

 

 

 

 

 Folgekosten sind nicht eingeplant

 

 

 

 Folgekosten sind bei der/den Haushaltsstelle(n) wie folgt eingeplant:

 

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

Einnahmen:

    

    

    

    

    

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Ausgaben:

    

    

    

    

    

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Eigenanteil:

    

    

    

    

    

 

 

 


 




5. Personelle Auswirkungen

 

 Es sind folgende personalkostensteigernde Maßnahmen erforderlich:

 

5.1 Zusätzliche Planstellen

 

Anzahl

BVL-Gruppe

unbefristet/befristet ab/bis

Besetzung intern/extern

Kosten EUR *

 

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     



 

 

5.2 Stellenausweitungen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.3 Hebungen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe bisher

BVL-Gruppe neu

Kosten EUR *

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     



 

 

5.4 Aufhebung kw-Vermerke

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.5 Stundenausweitung in Teilzeitstellen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.6 Überstunden bei Ausgleich durch Freizeit mit entsprechendem Zeitzuschlag

 

Anzahl

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.7 Überstunden bei Ausgleich durch vollständige Vergütung

 

Anzahl

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.8 Überplanmäßige Einsätze

 

BVL-Gruppe

Zeitdauer

Umfang in Wochenstunden

Kosten EUR *

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     



 

 

Summe Kosten 5.1 bis 5.8

     

 


 

 

 Es sind folgende personalkostensenkende Maßnahmen möglich:

 

5.9 Stellenfortfälle

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.10 Abwertungen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe bisher

BVL-Gruppe neu

Kosten EUR *

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     



 

 

5.11 kw-Vermerke neu

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.12 ku-Vermerke neu

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

5.13 Stundenkürzung in Teilzeitstellen

 

Stellenplan-Nr.

BVL-Gruppe

Kosten EUR *

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     

 

     

     

     



 

 

Summe Kosten 5.9 bis 5.13

     

 

* = Kostenermittlung auf der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02) bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.

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Beschlüsse

Erweitern

24.08.2005 - Bezirksvertretung Hohenlimburg - ungeändert beschlossen

Erweitern

06.09.2005 - Naturschutzbeirat - ungeändert beschlossen

Erweitern

08.09.2005 - Umweltausschuss - ungeändert beschlossen

Erweitern

21.09.2005 - Bezirksvertretung Eilpe/Dahl - ungeändert beschlossen