Beschlussvorlage - 0375/2005
Grunddaten
- Betreff:
-
Kinderspielplatz Buschhofstr.
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 66 Fachbereich Planen und Bauen für Grün, Straßen und Brücken
- Beteiligt:
- 67 Fachbereich Grünanlagen-Straßenbetrieb; FB55 - Jugend und Soziales; FB20 - Finanzen und Controlling
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Jugendhilfeausschuss
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Vorberatung
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15.06.2005
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Erledigt
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Bezirksvertretung Hagen-Mitte
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Entscheidung
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21.06.2005
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Sachverhalt
Der
Kinderspielplatz Buschhofstraße steht auf der Prioritätenliste auf Rang 1 und
ist dringend überholungsbedürtig. Die Ausbauplanung wird in der folgenden
Vorlage vorgestellt.
Der Kinderspielplatz Buschhofstr.
steht als
Kombinationsmaßnahme gemeinsam mit dem Bolzplatz CVJM auf der neuen
Prioritätenliste auf Rang 1.
Eine
Grundüberholung des Kinderspielplatzes ist wegen der Verkehrssicherheit und
Substanzerhaltung dringend erforderlich .
Der Spielplatz befindet sich zwischen den CVJM-Gebäuden und
der Buschhofstrasse.
Er gehört mit einer Größe von nur ca. 710 m² zu den kleineren
Spielplätzen.
Zur Zeit ist das Spielangebot nur noch sehr eingeschränkt.
Neben dem Sandkasten befinden sich nur noch eine Schaukel und zwei Wippfedern
auf dem Platz.
Die Planungskonzeption wurde im Arbeitskreis Spielplatz- und
Umfeldplanung der Kinder- und Jugendräte erarbeitet und mit dem Kinder- und
Jugendbüro und dem Fachbereich Grünanlagen- und Straßenbetrieb abgestimmt.
Unter Berücksichtigung der Gegebenheiten und um ein
möglichst großes Spektrum an Altersklassen abzudecken, einigten sich alle
Beteiligten auf eine kompakte Spielanlage mit vielfältigen Funktionen. Für
den Spielplatz ist nunmehr ein 5,7 m
hoher Sechseck –Spielturm mit verschiedenen Anbaumöglichkeiten geplant.
So sind eine 4 m hohe Anbaurutsche, ein schräges Kletternetz, eine Kletterwand,
eine Rutschstange und eine Doppelschaukel vorgesehen.
Für kleinere Kinder ist eine Spielmöglichkeit im Erdgeschoss
des Spielturmes gegeben. Hier befinden sich ein Spieltisch und 2 Bänke. Die
gesamte Spielfläche um und unter dem Turm soll aus Sand bestehen.
Als Ergänzung zum Turm sieht der Platz eine
Balancierkombination bestehend aus Holzbalken und Seil vor sowie einen
“Wipper” für mehrere Kinder.
Auf den gepflasterten Flächen im Spielbereich besteht die
Möglichkeit, Hüpfspiele aufzuzeichnen.
Als Sitzmöglichkeiten sollen 4 der vorhandenen Bänke
wiederverwendet werden.
Die bestehenden Vegetationsflächen sollen in der bisherigen
Form erhalten bleiben.
Sobald die Voraussetzungen für den Bau des Bolzplatzes CVJM
vorliegen wird diese Maßnahme in einer gesonderten Vorlage vorgestellt.
Die Kosten der Umgestaltung des Kinderspielplatzes belaufen
sich auf ca. 65.000,- €. Da der Ausbau des Kinderspielplatzes
Buschhofstraße als Qualifizierungsmaßnahme durch die Auszubildenden im Garten-
und Landschaftsbau des Fachbereichs Grünanlagen- und Straßenbetriebe
durchgeführt werden soll reduzieren sich die Kosten auf 45.000,-- € und
sind aus der Haushaltsstelle
4600.956.1500.0 - Neubau, Umbau und Grundinstandsetzung von
Kinderspielplätzen - finanziert.
Die Folgekosten für die Unterhaltung der Anlage erhöhen sich
um 1.025,- € jährlich, da sich gegenüber dem jetzigen mit eingeschränktem
Nutzungsangebot recht dürftigen Zustand sowohl der Ausstattungsgrad als auch
die Sandfläche vergrößern.
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen. |
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1. Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch Ausgaben in den
Folgejahren |
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Es entstehen Ausgaben |
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einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
2005 |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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Einnahmen |
EUR |
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Sachkosten |
45.000,-- |
EUR |
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Personalkosten |
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EUR |
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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4600.956.1500.0 |
45.000,-- |
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Eigenanteil: |
45.000,-- |
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4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den Fehlbedarf im
Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit das Zieljahr für
den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Vermögenshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der Bezirksregierung
abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden, wenn andere im
Haushaltsplan/Investitionsprogramm |
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vorgesehene und vom Rat beschlossene Maßnahmen verschoben bzw.
gestrichen werden. |
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Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme
im Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den Haushaltsstelle(n) wie folgt
eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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4600.517.0000.0 |
0 |
1025,-- |
1025,-- |
1025,-- |
1025,-- |
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Eigenanteil: |
0 |
1025,-- |
1025,-- |
1025,-- |
1025,-- |
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* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
