Beschlussvorlage - 0389/2005
Grunddaten
- Betreff:
-
Verteilung der Landesmittel "Offene Jugendarbeit" für das Haushaltajhr 2005
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- FB55 - Jugend und Soziales
- Beteiligt:
- FB20 - Finanzen und Controlling
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Jugendhilfeausschuss
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Entscheidung
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17.05.2005
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Sachverhalt
Für den Jugendamtsbezirk Hagen werden
in 2005 Landesmittel in Höhe von 296.260,00 Euro für die Förderung der
“Offenen Kinder- und Jugendarbeit” zur Bewirtschaftung
angewiesen. Nach einem in der AG 1
abgestimmten Verteilerschlüssel erhalten die Freien Verbände 69.976,00 Euro,
die Stadt Hagen 226.284,00 Euro.
Für den Jugendamtsbezirk Hagen werden
in 2005 Landesmittel in Höhe von insgesamt 296.260,00 Euro für die Förderung
der “Offenen Kinder- und Jugendarbeit” zur Bewirtschaftung
angewiesen.
Bezüglich der Verteilung der Mittel
hat die Verwaltung mit der Arbeitsgemeinschaft “Jugendarbeit” (AG
1) gemäß § 78 KJHG am 22.04.2005 einvernehmlich einen Vorschlag zur
Beschlussfassung erarbeitet. Dabei wird nach kritischer Diskussion einer
Förderung von ESW / WiWa in 2005 zugestimmt. Der künftige
Finanzierungsrahmen der Einrichtung soll in der Arbeitsgemeinschaft im Herbst
2005 auf Basis der neuen Förderstrukturen des Landesjugendplanes ab 2006 und im
Rahmen des Gesamtkonzeptes Kinder- und Jugendförderplan beraten werden. Hierbei
sind die bisherigen Prioritäten der Jugendhilfeplanung zu berücksichtigen.
Die AG 1 schlägt vor, die Fördermittel
für das Jahr 2005 wie folgt zu verteilen:
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Einrichtung |
2004 |
2005 |
CVJM
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49.453,00 |
49.453,00 |
Willdestr.
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15.523,00 |
15.523,00 |
Stadt Hagen
|
237.335,00 |
226.284,00 |
ESW / WiWa
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0,00 |
5.000,00 |
Summe
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302.311,00 |
296.260,00 |
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und
personellen Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in
diesem Fall bitte löschen! |
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1. Rechtscharakter |
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X |
Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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X |
Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch
Ausgaben in den Folgejahren |
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Es entstehen Ausgaben |
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einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den
Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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X |
Einnahmen |
EUR |
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Sachkosten |
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EUR |
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Personalkosten |
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EUR |
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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4510 17100103 |
69.976 |
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4600 171 00001 |
226.284 |
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Ausgaben: |
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4510 718 00303 |
69.976 |
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4600 |
226.284 |
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Eigenanteil: |
0 |
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4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den
Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht
gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den
Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit
das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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