Beschlussvorlage - 0389/2005

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Der JHA stimmt der in der AG 1 abgestimmten Verteilung der Landesmittel “Offene Jugendarbeit” für das Haushaltsjahr 2005 zu.

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Sachverhalt

Für den Jugendamtsbezirk Hagen werden in 2005 Landesmittel in Höhe von 296.260,00 Euro für die Förderung der “Offenen Kinder- und Jugendarbeit” zur Bewirtschaftung angewiesen.  Nach einem in der AG 1 abgestimmten Verteilerschlüssel erhalten die Freien Verbände 69.976,00 Euro, die Stadt Hagen 226.284,00 Euro.


Für den Jugendamtsbezirk Hagen werden in 2005 Landesmittel in Höhe von insgesamt 296.260,00 Euro für die Förderung der “Offenen Kinder- und Jugendarbeit” zur Bewirtschaftung angewiesen.

 

Bezüglich der Verteilung der Mittel hat die Verwaltung mit der Arbeitsgemeinschaft “Jugendarbeit” (AG 1) gemäß § 78 KJHG am 22.04.2005 einvernehmlich einen Vorschlag zur Beschlussfassung erarbeitet. Dabei wird nach kritischer Diskussion einer Förderung von ESW / WiWa in 2005 zugestimmt. Der künftige Finanzierungsrahmen der Einrichtung soll in der Arbeitsgemeinschaft im Herbst 2005 auf Basis der neuen Förderstrukturen des Landesjugendplanes ab 2006 und im Rahmen des Gesamtkonzeptes Kinder- und Jugendförderplan beraten werden. Hierbei sind die bisherigen Prioritäten der Jugendhilfeplanung zu berücksichtigen.

 

Die AG 1 schlägt vor, die Fördermittel für das Jahr 2005 wie folgt zu verteilen:

 

Einrichtung

2004

2005

CVJM

49.453,00

49.453,00

Willdestr.

15.523,00

15.523,00

Stadt Hagen

237.335,00

226.284,00

ESW / WiWa

0,00

5.000,00

Summe

302.311,00

296.260,00

 

 

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Auswirkungen

 

 Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

 

 Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in diesem Fall bitte löschen!

 

1. Rechtscharakter

X

 Auftragsangelegenheit

 

 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

 

 Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung

 

 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

 

 Vertragliche Bindung

 

 Fiskalische Bindung

 

 Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige

 

 Dienstvereinbarung mit dem GPR

 

 Ohne Bindung

Erläuterungen:

     

 

2. Allgemeine Angaben

X

 Bereits laufende Maßnahme

 

 

 des Verwaltungshaushaltes

 

 

 des Vermögenshaushaltes

 

 

 eines Wirtschaftsplanes

 

 Neue Maßnahme

 

 

 des Verwaltungshaushaltes

 

 

 des Vermögenshaushaltes

 

 

 eines Wirtschaftsplanes

 

 Ausgaben

 

 

 Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch Ausgaben in den Folgejahren

 

 

 Es entstehen Ausgaben

 

 

 

 einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr

     

 

 

 

 

 jährlich wiederkehrende Ausgaben

 

 

 

 periodisch wiederkehrende Ausgaben in den Jahren

     

 


 

3. Mittelbedarf

X

 Einnahmen

296.260,00     

 EUR

 

 Sachkosten

     

 EUR

 

 Personalkosten

     

 EUR

 

Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

Einnahmen:

    

    

    

    

    

4510 17100103     

69.976

     

     

     

     

4600 171 00001

226.284

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ausgaben:

    

    

    

    

    

4510 718 00303     

69.976

     

     

     

     

4600

226.284

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Eigenanteil:

0

     

     

     

     

 

 


 



4. Finanzierung

 

 

 Verwaltungshaushalt

 

 

 

 Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     

 



 

 

 

 

 Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n)

 

 

HH-Stelle/Position

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Gesamtbetrag

     

     

     

     

     

 



 

 

 

 

 Kein konkreter Finanzierungsvorschlag

 



 

 

 

Wird durch 20 ausgefüllt

 

 

 

 Die Finanzierung der Maßnahme wird den im Haushaltssicherungskonzept festgesetzten

 

 

 

 Haushaltsausgleich langfristig nicht gefährden

 

 

 

 Die Finanzierung der Maßnahme wird den Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt in den nächsten

 

 

 

 Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit das Zieljahr für den Haushaltsausgleich gefährden:

 

 

 

Lfd. HH-Jahr

Folgejahr 1

Folgejahr 2

Folgejahr 3

Folgejahr 4

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

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Beschlüsse

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17.05.2005 - Jugendhilfeausschuss - ungeändert beschlossen