Beschlussvorlage - 0792/2004
Grunddaten
- Betreff:
-
Theatervorplatzhier: Änderung des Parkleitsystems
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 66 Fachbereich Planen und Bauen für Grün, Straßen und Brücken
- Bearbeitung:
- Ilona Schaefer
- Beteiligt:
- FB20 - Finanzen und Controlling
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Bezirksvertretung Hagen-Mitte
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Vorberatung
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08.02.2005
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Erledigt
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Stadtentwicklungsausschuss
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Entscheidung
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22.02.2005
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05.04.2005
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Sachverhalt
Begründung:
Entsprechend dem Verkehrskonzept zur
Neugestaltung der Hagener Innenstadt sollte die Konkordiastraße nach dem
Ausbau der “unteren Elberfelder
Straße” und des
Theatervorplatzes zwischen Hochstraße und Elberfelder Straße
für jeglichen Fahrverkehr gesperrt werden. Dies war mittelfristiges Ziel und
wurde schon bei der Umgestaltung des Graf-von-Galen-Ringes berücksichtigt,
indem eine 2. Linksabbiegespur für den Verkehr in den Bergischen Ring in
Richtung Buschey gebaut wurde.
In der Zwischenzeit wurde die untere
Elberfelder Straße ausgebaut und der 1. Bauabschnitt der Neugestaltung des
Theaterplatzes realisiert.
Im Vorfeld dieser Maßnahmen wurde die
Befahrbarkeit des Theatervorplatzes erneut diskutiert.
Nach einem Gespräch beim Zuschussgeber
für die Umbaumaßnahmen bei der Bezirksregierung in Arnsberg wurde der
Kompromiss formuliert, die Konkordiastraße und den Theatervorplatz mit dem
Zeichen 250 StVO (Verbot für Fahrzeuge aller Art) und dem Zusatz
“Anlieger frei” zu beschildern.
Durch die Vorlage 600158/02 wurde
diese Konzeption nach Beratung in der BV Mitte, im Stadtentwicklungsausschuss
und abschließend im Rat am 08.01.2002 beschlossen.
Dieser Beschluss ist Grundlage für die
nun erforderliche Änderung des Parkleitsystems.
Die heutige Führung im Parkleitsystem
über die Hochstraße, Konkordiastraße und Elberfelder Straße wird zukünftig
ersetzt durch eine Führung Hochstraße, Konkordiastraße, Bergstraße,
Augustastraße und Elberfelder Straße.
Für diese neue Verkehrsführung müssen
die entsprechenden Hinweisschilder umgesetzt bzw. neu beschafft, aufgestellt
und an den Parkleitrechner angeschlossen werden.
Die Kosten
für die Gesamtmaßnahme betragen:
für
Schilder-, Kabel- und Rechnerarbeiten ca.
146.000,-- €
für Tiefbau
(Fundamente, Leerrohre) ca. 30.000,-- €.
Insgesamt
somit 176.000,-- €.
Die
Finanzierung erfolgt aus der Haushaltsstelle 6300 950 1970X –
Stadterneuerung Innenstadt – zu Lasten des Haushaltsjahres 2005.
Auswirkungen
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Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen. |
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Hinweis: Diese und alle weiteren Zeilen in diesem Fall bitte
löschen! |
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1. Rechtscharakter |
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Auftragsangelegenheit |
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Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
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Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung |
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
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Vertragliche Bindung |
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Fiskalische Bindung |
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Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige |
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Dienstvereinbarung mit dem GPR |
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Ohne Bindung |
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Erläuterungen: |
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2. Allgemeine Angaben |
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Bereits laufende Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Neue Maßnahme |
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des Verwaltungshaushaltes |
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des Vermögenshaushaltes |
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eines Wirtschaftsplanes |
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Ausgaben |
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Es entstehen weder einmalige Ausgaben noch Ausgaben in den
Folgejahren |
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Es entstehen Ausgaben |
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einmalige Ausgabe(n) im Haushaltsjahr |
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jährlich wiederkehrende Ausgaben |
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periodisch wiederkehrende Ausgaben in den Jahren |
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3. Mittelbedarf |
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Einnahmen |
EUR |
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Sachkosten |
176.000,00 |
EUR |
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Personalkosten |
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EUR |
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Die Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben
verteilen sich auf folgende Haushaltsstellen:
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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6300 950 1970X |
176.000,00 |
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Eigenanteil: |
176.000,00 |
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4. Finanzierung |
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Verwaltungshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Kein konkreter Finanzierungsvorschlag |
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Wird durch 20 ausgefüllt
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den im
Haushaltssicherungskonzept festgesetzten |
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Haushaltsausgleich langfristig nicht gefährden |
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Die Finanzierung der Maßnahme wird den Fehlbedarf im
Verwaltungshaushalt in den nächsten |
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Jahren um folgende Beträge erhöhen und damit das Zieljahr für
den Haushaltsausgleich gefährden: |
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Vermögenshaushalt |
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Einsparung(en) bei der/den Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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Mehreinnahme(n) bei der/den Haushaltsstelle(n) |
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HH-Stelle/Position
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Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Gesamtbetrag |
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x |
Kreditaufnahme |
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Wird
durch 20 ausgefüllt
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Die Maßnahme kann im Rahmen der mit der Bezirksregierung
abgestimmten Kreditlinie |
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zusätzlich finanziert werden |
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Die Maßnahme kann nur finanziert werden, wenn andere im
Haushaltsplan/Investitionsprogramm |
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vorgesehene und vom Rat beschlossene Maßnahmen verschoben bzw.
gestrichen werden. |
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Folgekosten bei Durchführung der Maßnahme
im Vermögenshaushalt |
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Es entstehen keine Folgekosten |
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Es entstehen Folgekosten ab dem Jahre |
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Sachkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Personalkosten |
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einmalig |
in Höhe von EUR |
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Jährlich |
in Höhe von EUR |
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bis zum Jahre |
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Erwartete Zuschüsse bzw. Einnahmen zu den Folgekosten EUR |
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Folgekosten sind nicht eingeplant |
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Folgekosten sind bei der/den Haushaltsstelle(n) wie folgt
eingeplant: |
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HH-Stelle/Position |
Lfd.
HH-Jahr |
Folgejahr
1 |
Folgejahr
2 |
Folgejahr
3 |
Folgejahr
4 |
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Einnahmen: |
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Ausgaben: |
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Eigenanteil: |
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* = Kostenermittlung auf
der Basis der Durchschnitts-Personalkosten des jeweiligen Jahres (von 18/02)
bzw. bei Überstunden auf der Grundlage der jeweiligen Überstundenvergütungen.
