Beschlussvorlage - 0115/2011

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Der Rat beschließt das Haushaltssicherungskonzept 2011 entsprechend der als

Anlagen beigefügten Maßnahmen.

 

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Sachverhalt

Kurzfassung

 

entfällt

 

 

Begründung

 

 

Mit der Vorlage 0791/2010 „Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2011“ vom 13.09.2010 ist dem Rat der Stadt ein Haushaltssicherungskonzept mit einem Konsolidierungsvolumen von ca. 90,5 Mio Euro vorgelegt worden.

 

Nach umfassender Beratung und Beschlussfassung in den zuständigen Fachausschüssen sind in der Sitzung des Rates am 16.12.2010 zu den insgesamt 263 Konsolidierungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 90.465.906 € zusammengefasst folgende Beschlüsse gefasst worden:

 

Beschreibung

Anzahl

Summe

Maßnahmen aus Teil A = Maßnahmen des 1. Sparpakets, bereinigt um die Maßnahmen lt. Beschlussfassung

78

28.162.429

Maßnahmen aus Teil B, die endgültig beschlossen wurden

126

29.193.496

Maßnahmen aus Teil B, die unter Vorbehalt beschlossen wurden

47

32.155.321

Abgelehnte Maßnahmen

12

910.583

Durch Beschluss reduzierte Beträge in Teil B

 

44.077

 

Die in der Sitzung vom 16.12.2010 bereits beschlossenen Maßnahmen sind wegen neuer Informationen zwischenzeitlich um 735.742 € auf einen Betrag von 58.091.667 € nach oben korrigiert worden. Die größte Veränderung ist die Anpassung der Vergnügungssteuer, die aufgrund der Ist-Werte 2010 auch in die Haushaltsplanung ab 2011 übernommen wurde. Eine entsprechende Anpassung der Beträge im Haushalt 2011 ist erfolgt.

 

Die Gruppe der unter Vorbehalt stehenden Maßnahmen ist teilweise sowohl betraglich wie auch in sonstigen Elementen überarbeitet worden. Dieser Vorlage sind daher alle nachstehenden Maßnahmen erneut als Maßnahmeblatt beigefügt, die sich gegenüber der Vorlage 0791/2010 vom 13.09.2010 wie folgt verändert haben:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MNr

Bezeichnung der Maßnahme

Alter

Betrag

Aktueller

Betrag

11.111

Interkommunale Zusammenarbeit (1.500.000 €)

1.500.000

1.500.000

11.222

Personalbedingte Sachkosten

3.500.000

3.500.000

PK.1114

Personalkosteneinsparung  im TP 1114 Steuerungsunterstützung

1.507.000

1.507.000

20.013

Zinsersparnis durch Konsolidierung

10.210.000

9.840.000

PK.1123

Personalkosteneinsparung  im TP 1123 Verwaltung der Liegenschaften

154.323

154.323

PK.5110

Personalkosteneinsparung  im TP 5110 Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen

104.507

104.507

24.004

Sachkosteneinsparung im Teilplan 5550 (Land- und Forstwirtschaft) (s. a. AÖR.001)

256.747

256.747

PK.5550

Personalkosteneinsparung  im TP 5550 Land- und Forstwirtschaft (s. a. AÖR.001)

199.944

23.740

40.004S

Reduzierung Zuschüsse Schullandheime Waldmannshausen und Meinerzhagen

35.381

35.381

40.005

Sachkostenreduzierung TP 2111 - Grundschulen

23.188

51.950

40.006

Sachkostenreduzierung TP 2112 - Hauptschulen

264.971

205.991

40.007

Sachkostenreduzierung TP 2115 - Realschulen

24.228

-21.572

40.008

Sachkostenreduzierung TP 2117 - Gymnasien

116.705

54.084

40.009

Sachkostenreduzierung TP 2118 - Gesamtschulen

104.772

87.077

40.010

Sachkostenreduzierung TP 2121 - Förderschulen

61.479

66.538

40.011

Sachkostenreduzierung TP 2131 - Berufskollegs

195.800

106.144

PK.2111

Personalkosteneinsparung  im TP 2111 Grundschulen

38.537

140.841

PK.2112

Personalkosteneinsparung  im TP 2112 Hauptschulen

74.829

-5.121

PK.2117

Personalkosteneinsparung  im TP 2117 Gymnasien, Kollegs

107.888

100.756

PK.2118

Personalkosteneinsparung  im TP 2118 Gesamtschulen

107.284

23.143

PK.2121

Personalkosteneinsparung  im TP 2121 Förderschulen

12.516

-42.973

PK.2131

Personalkosteneinsparung  im TP 2131 Berufskollegs

71.970

45.365

PK.2143

Personalkosteneinsparung  im TP 2143 Serviceleistungen f. Schulen

104.801

104.801

PK.2571

Personalkosteneinsparung  im TP 2571 Volkshochschule

116.230

116.230

PK.2572

Personalkosteneinsparung  im TP 2572 Bücherei

296.175

196.175

45.011

Abmietung Riemerschmid Haus

7.348

7.196

46.014

Ertragssteigerung durch Zuschusserhöhung durch das Land auf 20% des aktuellen Zuschussbedarfes

2.500.000

2.500.000

46.015

Umsetzung der Maßnahmen lt. Actori, Szenario B

0

0

55.100

Elternbeiträge 55/4

800.000

800.000

61.004

pauschale Sachkostenreduzierung FB 61 TP 5110, 5112,5470,5511

335.340

335.340

66.002

Stromkosten öffentl. Beleuchtung und LSA (s. a. AÖR.001)

274.000

-114.000

66.006

Pauschale Sachkostenreduzierung um 20% - FB 66 (s. a. AÖR.001)

1.306.590

0

PK.5410

Personalkosteneinsparung  im TP 5410 Gemeindestraßen (GS) (s. a. AÖR.001)

629.973

156.407

67.003

Einsparung von Unterhaltungsmitteln durch Straßenerneuerungsprogramm (s. a. AÖR.001)

122.630

0

67.007

pauschale Sachkostenreduzierung um 20 % - FB 67 alle TP (s. a. AÖR.001)

303.561

0

PK.5371

Personalkosteneinsparung  im TP 5371 Kompostierungsanlage (s. a. AÖR.001)

1.726

1.726

   MNr

 

                       Bezeichnung der Maßnahme

 

Alter

Betrag

Aktueller Betrag

PK.5510

Personalkosteneinsparung  im TP 5510 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (s. a. AÖR.001)

641.730

99.340

PK.5530

Personalkosteneinsparung  im TP 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen (s. a. AÖR.001)

288.549

32.464

PK.5532

Personalkosteneinsparung  im TP 5532 Krematorium (s. a. AÖR.001)

33.369

33.369

PK.1150

Personalkosteneinsparung  im TP 1150 Beteiligungscontrolling

194.254

194.254

GWH.100

Reduzierung der lfd. Bauunterhaltung

1.050.400

1.050.400

GWH.130

Einsparung durch Budgetierung

1.000.000

1.000.000

GWH.150

Flächenmanagement

900.000

900.000

GWH.160

Personal (Fluktuation)

2.576.576

2.919.922

GWH.777

Einsparsumme der GWH, die in Maßnahmen der Ämter enthalten ist (1.631.126 €)

0

0

VB5.001

Erweiterung SEH/AÖR

0

4.569.026

 

Gesamtsumme

32.155.321

32.636.537

 

Besonderes Augenmerk gilt hierbei den Konsolidierungsmaßnahmen, die von der Vorlage 0986-1/2010 „Erweiterung der Stadtentwässerung Hagen, Anstalt des öffentlichen Rechts, zum Wirtschaftsbetrieb Hagen“ betroffen sind.

Bei Zustimmung des Rates zur Erweiterung wird der überwiegende Teil der Maßnahmen der Ämter 24, 66 und 67 ab dem Jahr 2011 in der Maßnahme AÖR.001 (vormals VB5.001) aufgehen. Die bis zum Jahr 2010 bereits erfüllten Konsolidierungsbeiträge bleiben weiterhin in den bekannten und in obiger Liste enthaltenen Maßnahmen stehen. Wenige Maßnahmen bleiben wegen der städtischen Verantwortung für die Umsetzung als separate Maßnahmen erhalten.

Insgesamt handelt es sich hauptsächlich um eine Verlagerung der Konsolidierungsbeträge zuzüglich des durch die Erweiterung erwarteten Konsolidierungseffektes von 1 Mio. Euro.

 

 

Außerdem werden 7 neue Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 623.600 € zur Beschlussfassung vorgelegt, die zum Zeitpunkt der 1. Vorlage im September 2010 noch keine Beschlussreife besaßen:

 

MNr.

Beschreibung der neuen Maßnahme

Betrag

Amt

20.014

Anhebung der Hundesteuer

108.000

20

25.101

Rückstellungen für nicht verschreibungspflichtige Medikamente und Kostendämpfungspauschale

290.000

25

PK.1260

Personalkosteneinsparung  im TP 1260 Brandschutz

120.000

37

PK.1270

Personalkosteneinsparung  im TP 1270 Rettungsdienst

80.000

37

PK.2115

Personalkosteneinsparung  im TP 2115 Realschulen

-11.400

40

55.165

Zuschusskürzung Reintegrationshilfen AWO

10.000

55

55.180

Zuschusskürzung Diakonisches Werk - Wohntraining Männerasyl

27.000

55

 

Gesamtsumme

623.600

 

 

 

 

 

 

 

Im Bereich der Personalaufwendungen haben sich im Vergleich zur ersten Vorlage HSK 2011 keine gravierenden Verschiebungen ergeben. Die 3 neuen Personalmaßnahmen sind Auswirkungen des Brandschutzbedarfsplanes bzw. des Beschlusses des Schulausschusses (2% der Personalkosten 2010 in allen Schulformen).

 

 

Das Haushaltssicherungskonzept 2011 beinhaltet daher insgesamt ein Konsolidierungsvolumen von

 

 

Betrag

Bereits beschlossene Maßnahmen

58.091.667

Maßnahmen zur Beschlussfassung am 24.02.2011

32.636.571

Neue Maßnahmen

623.600

Gesamtsumme

91.351.838

 

Die mit dieser Vorlage durch den Rat der Stadt beschlossenen Maßnahmen werden vollständig – spätestens im Rahmen der Veränderungsliste - in den Haushaltsplan 2011 eingearbeitet und sind daher Basis der Haushaltsberatungen in der Ratssitzung am 31.03.2011.

 

 

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Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

X

Es wird auf die in der Vorlage und in den Anlagen enthaltenen finanziellen Auswirkungen verwiesen.

 

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Anlagen

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Beschlüsse

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17.02.2011 - Haupt- und Finanzausschuss - geändert beschlossen

Beschluss:

 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt das Haushaltssicherungskonzept 2011 entsprechend der beigefügten Maßnahmen:

 

MNr

Bezeichnung der Maßnahme

Aktueller

Betrag

Beschlossener

Betrag

11.111

Interkommunale Zusammenarbeit (1.500.000 €)

1.500.000

1.500.000

 

Einstimmig beschlossen (15:0:1)

 

 

11.222

Personalbedingte Sachkosten

3.500.000

3.500.000

 

Mit Mehrheit beschlossen (12:2:2)

 

 

PK.1114

Personalkosteneinsparung  im TP 1114 Steuerungsunterstützung

1.507.000

1.507.000

 

Mit Mehrheit beschlossen (15:1:0)

 

 

20.013

Zinsersparnis durch Konsolidierung

9.840.000

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

PK.1123

Personalkosteneinsparung  im TP 1123 Verwaltung der Liegenschaften

154.323

154.323

 

Mit Mehrheit beschlossen (13:3:0)

 

 

PK.5110

Personalkosteneinsparung  im TP 5110 Räuml. Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen

104.507

104.507

 

Mit Mehrheit beschlossen (15:1:0)

 

 

24.004

Sachkosteneinsparung im Teilplan 5550 (Land- und Forstwirtschaft) (s. a. AÖR.001)

256.747

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

PK.5550

Personalkosteneinsparung  im TP 5550 Land- und Forstwirtschaft (s. a. AÖR.001)

23.740

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

40.004S

Reduzierung Zuschüsse Schullandheime Waldmannshausen und Meinerzhagen, siehe Vorlage 0115-1/2011

31.706

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

40.005

Sachkostenreduzierung TP 2111 - Grundschulen

51.950

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

40.006

Sachkostenreduzierung TP 2112 - Hauptschulen

205.991

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

40.007

Sachkostenreduzierung TP 2115 - Realschulen

-21.572

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

40.008

Sachkostenreduzierung TP 2117 - Gymnasien

54.084

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

40.009

Sachkostenreduzierung TP 2118 - Gesamtschulen

87.077

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

40.010

Sachkostenreduzierung TP 2121 - Förderschulen

66.538

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

40.011

Sachkostenreduzierung TP 2131 - Berufskollegs

106.144

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

PK.2111

Personalkosteneinsparung  im TP 2111 Grundschulen

140.841

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

PK.2112

Personalkosteneinsparung  im TP 2112 Hauptschulen

-5.121

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

MNr

Bezeichnung der Maßnahme

Aktueller

Betrag

Beschlossener

Betrag

PK.2117

Personalkosteneinsparung  im TP 2117 Gymnasien, Kollegs

100.756

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

PK.2118

Personalkosteneinsparung  im TP 2118 Gesamtschulen

23.143

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

PK.2121

Personalkosteneinsparung  im TP 2121 Förderschulen

-42.973

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

PK.2131

Personalkosteneinsparung  im TP 2131 Berufskollegs

45.365

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

PK.2143

Personalkosteneinsparung  im TP 2143 Serviceleistungen f. Schulen

104.801

104.801

 

Mit Mehrheit beschlossen (14:2:0)

 

 

PK.2571

Personalkosteneinsparung  im TP 2571 Volkshochschule

116.230

116.230

 

Mit Mehrheit beschlossen (13:3:0)

 

 

PK.2572

Personalkosteneinsparung  im TP 2572 Bücherei

196.175

196.175

 

Mit Mehrheit beschlossen (12:4:0)

 

 

45.011

Abmietung Riemerschmid Haus

7.196

7.196

 

Mit Mehrheit beschlossen (13:3:0)

 

 

46.014

Ertragssteigerung durch Zuschusserhöhung durch das Land auf 20% des aktuellen Zuschussbedarfes

2.500.000

(-)

 

Mit Mehrheit abgelehnt (bei 9 Nein-Stimmen)

 

 

46.015

Umsetzung der Maßnahmen lt. Actori, Szenario B

0

0

 

Ohne Beschlussfassung

 

 

55.100

Elternbeiträge 55/4

800.000

800.000

 

siehe Vorlage 0109/2011, dort mit Mehrheit beschlossen (15:1:0)

 

 

61.004

pauschale Sachkostenreduzierung FB 61 TP 5110, 5112,5470,5511

335.340

335.340

 

Mit Mehrheit beschlossen (13:3:0)

 

 

66.002

Stromkosten öffentl. Beleuchtung und LSA (s. a. AÖR.001)

-114.000

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

66.006

Pauschale Sachkostenreduzierung um 20% - FB 66 (s. a. AÖR.001)

0

0

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

PK.5410

Personalkosteneinsparung  im TP 5410 Gemeindestraßen (GS) (s. a. AÖR.001)

156.407

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

67.003

Einsparung von Unterhaltungsmitteln durch Straßenerneuerungsprogramm (s. a. AÖR.001)

0

0

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

67.007

pauschale Sachkostenreduzierung um 20 % - FB 67 alle TP (s. a. AÖR.001)

0

0

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

PK.5371

Personalkosteneinsparung  im TP 5371 Kompostierungsanlage (s. a. AÖR.001)

1.726

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

PK.5510

Personalkosteneinsparung  im TP 5510 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (s. a. AÖR.001)

99.340

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

MNr

Bezeichnung der Maßnahme

Aktueller

Betrag

Beschlossener

Betrag

PK.5530

Personalkosteneinsparung  im TP 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen (s. a. AÖR.001)

32.464

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

PK.5532

Personalkosteneinsparung  im TP 5532 Krematorium (s. a. AÖR.001)

33.369

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

PK.1150

Personalkosteneinsparung  im TP 1150 Beteiligungscontrolling

194.254

194.254

 

Mit Mehrheit beschlossen (15:1:0)

 

 

GWH.100

Reduzierung der lfd. Bauunterhaltung

1.050.400

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

GWH.130

Einsparung durch Budgetierung

1.000.000

1.000.000

 

Mit Mehrheit beschlossen (15:1:0)

 

 

GWH.150

Flächenmanagement

900.000

900.000

 

Mit Mehrheit beschlossen (13:1:2)

 

 

GWH.160

Personal (Fluktuation)

2.919.922

1.200.000

 

Mit Mehrheit beschlossen (10:6:0)

 

 

GWH.777

Einsparsumme der GWH, die in Maßnahmen der Ämter enthalten ist (1.631.126 €)

0

0

 

Ohne Beschlussfassung

 

 

VB5.001

Erweiterung SEH/AÖR

4.569.026

 

 

Beschlussfassung: Rat 24.02.2011

 

 

 

Summe der Vorbehaltsmaßnahmen

32.636.537

11.619.826

 

MNr.

Beschreibung der neuen Maßnahme

Aktueller

Betrag

Beschlossener

Betrag

20.014

Anhebung der Hundesteuer

108.000

108.000

 

Mit Mehrheit beschlossen (13:1:2)

 

 

25.101

Rückstellungen für nicht verschreibungspflichtige Medikamente und Kostendämpfungspauschale

290.000

290.000

 

Mit Mehrheit beschlossen (13:1:2)

 

 

PK.1260

Personalkosteneinsparung  im TP 1260 Brandschutz

120.000

120.000

 

Mit Mehrheit beschlossen (13:1:2)

 

 

PK.1270

Personalkosteneinsparung  im TP 1270 Rettungsdienst

80.000

80.000

 

Mit Mehrheit beschlossen (13:1:2)

 

 

PK.2115

Personalkosteneinsparung  im TP 2115 Realschulen

-11.400

-11.400

 

Mit Mehrheit beschlossen (13:1:2)

 

 

55.165

Zuschusskürzung Reintegrationshilfen AWO

10.000

10.000

 

Mit Mehrheit beschlossen (13:1:2)

 

 

55.180

Zuschusskürzung Diakonisches Werk - Wohntraining Männerasyl

27.000

27.000

 

Mit Mehrheit beschlossen (13:1:2)

 

 

 

Summe der neuen Maßnahmen

623.600

623.600

 

Gesamtsumme

12.243.426

 

 

Abstimmungsergebnis:

X

Siehe Einzelabstimmungen

 

Erweitern

24.02.2011 - Rat der Stadt Hagen - ungeändert beschlossen